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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00162
CPF/CNPJ: 09445502000109
Valor: R$ 6.127,52
Plano Interno: MANUAGEMSUL
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/08/2018
Unidade Gestora: 110212 - Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Processo: 0186978/2018
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00162 | 09/08/2018 | 6.127,52 | 6.127,52 | 6.127,52 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, CONF. CONTRATO 004/2018 PERIODO DE COBRANCA JULHO/2018 PROCESSO N..
|
2018NE00162 | 09/08/2018 | 6.127,52 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00205 | 09/08/2018 | 0,00 | 6.127,52 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00180 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 61,28 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00183 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 674,02 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00181 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.085,84 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB00182 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 306,38 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06765 OB - 2018OB00183 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 29082018
|
2018NS00027 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -674,02 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06725 OB - 2018OB00181 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 15082018
|
2018NS00025 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.085,84 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06765 OB - 2018OB00182 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 29082018
|
2018NS00026 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -306,38 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00193 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.085,84 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00241 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 674,02 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00241 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00061 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -674,02 |
PAGAMENTO
(881884)
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2018NS00091 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 674,02 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB00282 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 306,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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Nenhum registro encontrado |