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Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00152

Favorecido

TECHNOCOPY EQUIP. SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 05060367000114

Valor: R$ 11.470,55

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEMAQUINAS PARA IMPRESSAO,COPIA E DIGITACAO. (ITEM.39017)

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTMOB

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 05/04/2018

Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Processo: 196819/2017

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00152 05/04/2018 11.470,55 11.470,55 10.886,11
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEMAQUINAS PARA IMPRESSAO,COPIA E DIGITACAO. (ITEM.39017)
2018NE00152 05/04/2018 11.470,55 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL01202 05/04/2018 0,00 -10,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00544 19/06/2018 0,00 1.645,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00642 17/07/2018 0,00 1.689,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00649 17/07/2018 0,00 1.708,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00733 14/08/2018 0,00 1.645,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00861 10/09/2018 0,00 1.645,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00911 25/09/2018 0,00 1.783,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01173 05/12/2018 0,00 677,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01323 21/12/2018 0,00 686,10 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00437 19/06/2018 0,00 0,00 1.582,49
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00438 19/06/2018 0,00 0,00 62,51
PAGAMENTO (700214)
2018OB00497 17/07/2018 0,00 0,00 1.625,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB00499 17/07/2018 0,00 0,00 1.643,43
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00498 17/07/2018 0,00 0,00 64,20
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00500 17/07/2018 0,00 0,00 64,92
PAGAMENTO (700214)
2018OB00567 15/08/2018 0,00 0,00 1.562,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00568 15/08/2018 0,00 0,00 82,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB00646 11/09/2018 0,00 0,00 1.562,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00647 11/09/2018 0,00 0,00 82,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB00717 10/10/2018 0,00 0,00 1.694,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00718 10/10/2018 0,00 0,00 89,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB00897 10/12/2018 0,00 0,00 580,38
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00898 10/12/2018 0,00 0,00 87,32
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021011210 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01360 31/12/2018 0,00 0,00 101,66

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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