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Dados até: 18/05/2024

Atualizado em: 19/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00131

Favorecido

V P DE SOUSA SOBRINHO

CPF/CNPJ: 05411761000150

Valor: R$ 2.137,35

Descrição

SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GERAL SABAO EM BARRA, COMUM ESPUMENTE, NA COR E FRAGANCIA

Classificação da Despesa

Plano Interno: PRVC15CIGJA

Natureza da Despesa:  339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  181 - Policiamento

Programa:  577 - Maranhão Seguro

Ação:  4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 09/08/2018

Unidade Gestora: 190161 - Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja

Processo: 0190741/2018

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00131 09/08/2018 2.137,35 2.137,35 2.137,35
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GERAL SABAO EM BARRA, COMUM ESPUMENTE, NA COR E FRAGANCIA
2018NE00131 09/08/2018 2.137,35 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00238 29/08/2018 0,00 408,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00238 29/08/2018 0,00 144,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00238 29/08/2018 0,00 135,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00238 29/08/2018 0,00 72,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00239 29/08/2018 0,00 36,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00239 29/08/2018 0,00 144,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00239 29/08/2018 0,00 81,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00239 29/08/2018 0,00 90,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00240 29/08/2018 0,00 19,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00240 29/08/2018 0,00 6,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00240 29/08/2018 0,00 5,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00240 29/08/2018 0,00 2,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00241 29/08/2018 0,00 5,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00241 29/08/2018 0,00 5,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00241 29/08/2018 0,00 16,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00241 29/08/2018 0,00 2,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00242 29/08/2018 0,00 9,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00242 29/08/2018 0,00 2,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00242 29/08/2018 0,00 2,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00242 29/08/2018 0,00 10,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00243 29/08/2018 0,00 7,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00243 29/08/2018 0,00 52,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00243 29/08/2018 0,00 54,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00243 29/08/2018 0,00 480,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00244 29/08/2018 0,00 3,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00244 29/08/2018 0,00 4,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00244 29/08/2018 0,00 1,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00244 29/08/2018 0,00 9,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00245 29/08/2018 0,00 9,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00245 29/08/2018 0,00 1,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00245 29/08/2018 0,00 7,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00245 29/08/2018 0,00 2,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00246 29/08/2018 0,00 0,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00246 29/08/2018 0,00 14,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00246 29/08/2018 0,00 3,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00246 29/08/2018 0,00 15,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00247 29/08/2018 0,00 15,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00247 29/08/2018 0,00 29,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00247 29/08/2018 0,00 5,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00247 29/08/2018 0,00 17,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00248 29/08/2018 0,00 13,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00248 29/08/2018 0,00 30,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00248 29/08/2018 0,00 162,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00151 29/08/2018 0,00 0,00 2.137,35

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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