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Dados até: 25/06/2024

Atualizado em: 26/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE01433

Favorecido

L DA SILVA COMERCIO & SERVICOS DE PRODUTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 13845693000165

Valor: R$ 16.000,00

Descrição

BOCAL COM BASE (SOQUETE) BOCAL DE LOUCA LAMPADA ELETRONICA, POTENCIA 30W, VOLTAGEM 110/220W

Classificação da Despesa

Plano Interno: FUNCIFUNAC

Natureza da Despesa:  339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 14/03/2018

Unidade Gestora: 540201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Maran

Processo: 50500/2018

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01433 14/03/2018 16.000,00 16.000,00 16.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: BOCAL COM BASE (SOQUETE) BOCAL DE LOUCA LAMPADA ELETRONICA, POTENCIA 30W, VOLTAGEM 110/220W
2018NE01433 14/03/2018 16.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03297 24/04/2018 0,00 650,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03297 24/04/2018 0,00 850,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03297 24/04/2018 0,00 675,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03297 24/04/2018 0,00 575,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03298 24/04/2018 0,00 775,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03298 24/04/2018 0,00 1.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03298 24/04/2018 0,00 700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03298 24/04/2018 0,00 750,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03299 24/04/2018 0,00 1.435,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03299 24/04/2018 0,00 3.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03299 24/04/2018 0,00 90,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03299 24/04/2018 0,00 150,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03300 24/04/2018 0,00 420,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03300 24/04/2018 0,00 450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03300 24/04/2018 0,00 75,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03300 24/04/2018 0,00 175,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03301 24/04/2018 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03301 24/04/2018 0,00 330,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03301 24/04/2018 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03301 24/04/2018 0,00 350,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03302 24/04/2018 0,00 725,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03302 24/04/2018 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03302 24/04/2018 0,00 800,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03007 26/04/2018 0,00 0,00 16.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais