Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 15/05/2024

Atualizado em: 16/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00108

Favorecido

VITORIA SERVICOS GERAIS E EMPREENDIMENTO LTDA

CPF/CNPJ: 17465579000160

Valor: R$ 103.585,00

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM A ADESAO DE ATADEREGISTRO DE PRECOS N. 73/2017, ORIUNDA DO PROCESSOADM.11511/2017, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO 58/2017-SRP-CPL/PGJ/MA EPROC. ADMINISTRATIVO 18086/2018-PGE

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  03 - ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 26/02/2018

Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado

Processo: 18086/2018-PGE

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00108 26/02/2018 211.650,00 98.585,00 98.585,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM A ADESAO DE ATADEREGISTRO DE PRECOS N. 73/2017, ORIUNDA DO PROCESSOADM.11511/2017, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO 58/2017-SRP-CPL/PGJ/MA EPROC. ADMINISTRATIVO 18086/2018-PGE
2018NE00108 26/02/2018 211.650,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO
2018NE00825 21/12/2018 -108.065,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00587 06/04/2018 0,00 5.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00589 06/04/2018 0,00 3.530,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00709 23/04/2018 0,00 4.430,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01085 23/05/2018 0,00 945,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01087 23/05/2018 0,00 2.100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01089 23/05/2018 0,00 3.360,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01220 05/06/2018 0,00 22.700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02093 29/08/2018 0,00 24.280,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02095 29/08/2018 0,00 2.650,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02617 21/11/2018 0,00 24.580,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02619 21/11/2018 0,00 1.680,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02621 21/11/2018 0,00 1.050,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02793 17/12/2018 0,00 1.680,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00694 06/04/2018 0,00 0,00 3.353,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB00695 06/04/2018 0,00 0,00 5.320,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00696 06/04/2018 0,00 0,00 280,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00697 06/04/2018 0,00 0,00 176,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB00859 23/04/2018 0,00 0,00 4.208,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00860 23/04/2018 0,00 0,00 221,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB01317 08/06/2018 0,00 0,00 897,75
PAGAMENTO (700214)
2018OB01319 08/06/2018 0,00 0,00 1.995,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01321 08/06/2018 0,00 0,00 3.192,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01323 08/06/2018 0,00 0,00 21.565,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01318 08/06/2018 0,00 0,00 47,25
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01320 08/06/2018 0,00 0,00 105,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01322 08/06/2018 0,00 0,00 168,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01324 08/06/2018 0,00 0,00 1.135,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02162 13/09/2018 0,00 0,00 2.517,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB02170 13/09/2018 0,00 0,00 23.066,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02163 13/09/2018 0,00 0,00 132,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02171 13/09/2018 0,00 0,00 1.214,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02746 21/11/2018 0,00 0,00 23.351,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02748 21/11/2018 0,00 0,00 1.596,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02750 21/11/2018 0,00 0,00 997,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02747 21/11/2018 0,00 0,00 1.229,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02749 21/11/2018 0,00 0,00 84,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02751 21/11/2018 0,00 0,00 52,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB02983 17/12/2018 0,00 0,00 1.596,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02984 17/12/2018 0,00 0,00 84,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais