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Entenda Melhor

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Dados até: 15/05/2024

Atualizado em: 16/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00030

Favorecido

AGRASTY CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 63407548000170

Valor: R$ 1.071,00

Descrição

NE. REF. CONTRATACAO DE EPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTODE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA A CONSTRUCAO DO PARQUE NOVA BACABEIRA NO MUNICIPIO DE

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTUNICON

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção:  541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa:  562 - PROGRAMA REMOVIDO

Ação:  4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:  07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Dados da Emissão

Emissão: 19/02/2018

Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Processo: 116161/17

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00030 19/02/2018 96.935,11 96.935,11 96.935,11
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE. REF. CONTRATACAO DE EPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTODE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA A CONSTRUCAO DO PARQUE NOVA BACABEIRA NO MUNICIPIO DE
2018NE00030 19/02/2018 96.935,11 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL00067 26/02/2018 0,00 96.935,11 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00081 26/02/2018 0,00 0,00 969,35
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00080 26/02/2018 0,00 0,00 3.392,73
PAGAMENTO (700214)
2018OB00079 26/02/2018 0,00 0,00 85.157,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 01611396000176 - PREF MUN DE BACABEIRA
2018OB00083 26/02/2018 0,00 0,00 2.908,05
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018OB00082 26/02/2018 0,00 0,00 4.507,48
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB083 MOTIVO DE DEVOLUCAO PELO BANCO
2018GR00001 02/03/2018 0,00 0,00 -2.908,05
PAGAMENTO (700214)
2018OB00109 07/03/2018 0,00 0,00 2.908,05

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais