Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 06/05/2024

Atualizado em: 07/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00008

Favorecido

M RAYANNE SERRAO DA SILVA - EPP

CPF/CNPJ: 15005235000143

Valor: R$ 95.000,00

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODA ESCOLA DE SAMBA TURMADA MANGUEIRA NA PROGRAMACAO CULTURAL DO CARNAVAL2018 CONFORME EDITAL DECREDENCIAMENTO 08/2017/CSL/SECTUR E CONTRATO 28/2018.

Classificação da Despesa

Plano Interno: CARNAVAL

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  13 - CULTURA

Subfunção:  392 - Difusão Cultural

Programa:  131 - Produção e Difusão Cultural

Ação:  4707 - Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 16/01/2018

Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura

Processo: 239801/17

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00008 16/01/2018 95.000,00 95.000,00 95.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODA ESCOLA DE SAMBA TURMADA MANGUEIRA NA PROGRAMACAO CULTURAL DO CARNAVAL2018 CONFORME EDITAL DECREDENCIAMENTO 08/2017/CSL/SECTUR E CONTRATO 28/2018.
2018NE00008 16/01/2018 95.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00005 19/01/2018 0,00 47.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00836 21/03/2018 0,00 47.500,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00003 19/01/2018 0,00 0,00 45.452,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00017 19/01/2018 0,00 0,00 2.047,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB00781 28/03/2018 0,00 0,00 45.125,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00800 28/03/2018 0,00 0,00 2.375,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais