Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 21/05/2024

Atualizado em: 22/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00140

Favorecido

EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

CPF/CNPJ: 07073042000100

Valor: R$ 17.094.639,96

Descrição

COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO AO CT.032/13; PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO ESTADO DO MA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MA/URBANA

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  15 - URBANISMO

Subfunção:  451 - Infraestrutura Urbana

Programa:  137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana

Ação:  3227 - Mobilidade Urbana

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 08/02/2018

Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura

Processo: 112367/17

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00140 08/02/2018 24.282.057,71 17.094.639,96 15.271.432,35
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO AO CT.032/13; PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO ESTADO DO MA.
2018NE00140 08/02/2018 24.282.057,71 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE DO ADITIVO DO CT.032/13; PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO ESTADO DO MA.
2018NE01245 14/05/2018 -5.140.417,75 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE DO CT.032/13; PAVIMENTA- CAO VIAS NURBANSA NO MA.
2018NE01282 16/05/2018 -2.047.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2018NL06918 08/02/2018 0,00 -113.687,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL00982 09/03/2018 0,00 164.560,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01357 20/03/2018 0,00 2.274.251,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01360 20/03/2018 0,00 301.907,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01364 20/03/2018 0,00 206.478,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01366 20/03/2018 0,00 728.924,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL02566 30/04/2018 0,00 324.564,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL03598 07/06/2018 0,00 1.564.190,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL04871 19/07/2018 0,00 795.440,77 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL04873 19/07/2018 0,00 702.013,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL05173 31/07/2018 0,00 976.681,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL05405 08/08/2018 0,00 694.446,21 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL06099 29/08/2018 0,00 690.936,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL06894 21/09/2018 0,00 2.302.410,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL06913 21/09/2018 0,00 113.687,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL06914 21/09/2018 0,00 327.401,37 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL06920 21/09/2018 0,00 783.764,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL07326 04/10/2018 0,00 1.084.133,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL07949 25/10/2018 0,00 366.954,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL07951 25/10/2018 0,00 197.693,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL07953 25/10/2018 0,00 907.336,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL07955 25/10/2018 0,00 243.243,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL07957 25/10/2018 0,00 1.217.090,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL07959 25/10/2018 0,00 224.122,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL07961 25/10/2018 0,00 16.093,65 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00741 12/03/2018 0,00 0,00 12.800,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB00740 12/03/2018 0,00 0,00 140.817,05
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00742 12/03/2018 0,00 0,00 10.942,82
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01143 27/03/2018 0,00 0,00 48.243,23
PAGAMENTO (700214)
2018OB01142 27/03/2018 0,00 0,00 2.226.008,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01404 11/04/2018 0,00 0,00 4.677,28
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01406 11/04/2018 0,00 0,00 3.627,56
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01409 11/04/2018 0,00 0,00 33.094,61
PAGAMENTO (700214)
2018OB01403 11/04/2018 0,00 0,00 297.230,27
PAGAMENTO (700214)
2018OB01405 11/04/2018 0,00 0,00 196.652,06
PAGAMENTO (700214)
2018OB01408 11/04/2018 0,00 0,00 695.830,32
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01407 11/04/2018 0,00 0,00 6.199,04
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02857 03/07/2018 0,00 0,00 31.243,56
PAGAMENTO (700214)
2018OB02856 03/07/2018 0,00 0,00 1.485.978,97
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02858 03/07/2018 0,00 0,00 46.967,98
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB03595 08/08/2018 0,00 0,00 12.171,20
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB03597 08/08/2018 0,00 0,00 9.078,44
PAGAMENTO (700214)
2018OB03594 08/08/2018 0,00 0,00 783.269,57
PAGAMENTO (700214)
2018OB03596 08/08/2018 0,00 0,00 671.828,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03598 08/08/2018 0,00 0,00 21.107,13
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB04343 12/09/2018 0,00 0,00 10.405,18
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB04352 12/09/2018 0,00 0,00 16.818,33
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB04374 12/09/2018 0,00 0,00 4.417,88
PAGAMENTO (700214)
2018OB04342 12/09/2018 0,00 0,00 659.796,65
PAGAMENTO (700214)
2018OB04351 12/09/2018 0,00 0,00 656.703,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB04373 12/09/2018 0,00 0,00 310.377,24
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04344 12/09/2018 0,00 0,00 20.734,33
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04353 12/09/2018 0,00 0,00 20.924,63
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04375 12/09/2018 0,00 0,00 9.769,06
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB04594 28/09/2018 0,00 0,00 37.831,69
PAGAMENTO (700214)
2018OB04593 28/09/2018 0,00 0,00 2.194.806,15
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04595 28/09/2018 0,00 0,00 69.772,78
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB04891 11/10/2018 0,00 0,00 5.695,66
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB04895 11/10/2018 0,00 0,00 32.868,21
PAGAMENTO (700214)
2018OB04890 11/10/2018 0,00 0,00 311.877,36
PAGAMENTO (700214)
2018OB04893 11/10/2018 0,00 0,00 914.486,10
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04892 11/10/2018 0,00 0,00 9.828,35
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04894 11/10/2018 0,00 0,00 29.327,54
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB05147 26/10/2018 0,00 0,00 12.843,66
PAGAMENTO (700115)
2018OB05150 26/10/2018 0,00 0,00 15.051,98
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB05151 26/10/2018 0,00 0,00 24.140,49
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB05156 26/10/2018 0,00 0,00 12.202,12
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB05158 26/10/2018 0,00 0,00 4.954,70
PAGAMENTO (700214)
2018OB05146 26/10/2018 0,00 0,00 1.038.711,87
PAGAMENTO (700214)
2018OB05149 26/10/2018 0,00 0,00 744.571,55
PAGAMENTO (700214)
2018OB05155 26/10/2018 0,00 0,00 895.134,43
PAGAMENTO (700214)
2018OB05157 26/10/2018 0,00 0,00 350.968,26
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB05148 26/10/2018 0,00 0,00 32.577,64
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB05159 26/10/2018 0,00 0,00 11.031,82
PAGAMENTO (700214)
2018OB05487 22/11/2018 0,00 0,00 16.093,65
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL09963 31/12/2018 0,00 0,00 58.942,45

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais