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Dados até: 06/06/2024

Atualizado em: 07/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE01160

Favorecido

VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 03817702000150

Valor: R$ 140.224,64

Descrição

NE REF. SOLICITACAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA PARA CUSTEAR DESPESAS REF. AO CONTRATO 003/2017 FIRMADOENTRE A SEMA E A BRASIL CARD ADM DE CARTOES LTDA REF. A OUTUBRO E NOVEMBRODE 2018

Classificação da Despesa

Plano Interno: FORTALSEMA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção:  541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa:  562 - PROGRAMA REMOVIDO

Ação:  4589 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente

Fonte:  07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Dados da Emissão

Emissão: 30/10/2018

Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente

Processo: 67440/2018

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01160 30/10/2018 150.000,00 140.224,64 140.224,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. SOLICITACAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA PARA CUSTEAR DESPESAS REF. AO CONTRATO 003/2017 FIRMADOENTRE A SEMA E A BRASIL CARD ADM DE CARTOES LTDA REF. A OUTUBRO E NOVEMBRODE 2018
2018NE01160 30/10/2018 150.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NE REF. A CANCELAMENTO DANE 1160 CONF.PROC.N. 67440/2018.
2018NE01626 31/12/2018 -9.775,36 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01374 23/11/2018 0,00 81.558,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01599 13/12/2018 0,00 58.665,84 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01307 23/11/2018 0,00 0,00 81.558,80
PAGAMENTO (700214)
2018OB01519 13/12/2018 0,00 0,00 58.665,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais