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Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00019

Favorecido

BORBA PROVEDOR LTDA

CPF/CNPJ: 23428899000143

Valor: R$ 900,00

Descrição

PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: RESGATE0001

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  182 - Defesa Civil

Programa:  601 - Mais Proteção e Defesa Civil

Ação:  4247 - Resgate e Salvamento

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 18/06/2018

Unidade Gestora: 190125 - Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Processo: 148345/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00019 18/06/2018 900,00 900,00 900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO.
2018NE00019 18/06/2018 900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00049 18/06/2018 0,00 900,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00018 18/06/2018 0,00 0,00 900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais