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Dados até: 19/05/2024

Atualizado em: 20/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00016

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ: 18519709000163

Valor: R$ 171.524.644,00

Descrição

CONT.N.310-16/REFERENTE /A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS /UNID.HOSP/PERIODO DE 09.11.17 A 09.11.2018/JANEIRODE 2018

Classificação da Despesa

Plano Interno: UPASSLZ&CIA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 05/02/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 247831/2017

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00016 05/02/2018 100.334.786,40 171.524.644,00 171.524.644,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT.N.310-16/REFERENTE /A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS /UNID.HOSP/PERIODO DE 09.11.17 A 09.11.2018/JANEIRODE 2018
2018NE00016 05/02/2018 100.334.786,40 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL PARA /AJUSTE ORCAMENTARIO.
2018NE00153 09/02/2018 -33.444.928,80 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARA AJUSTE DESALDO ORCAMENTARIO
2018NE00711 28/02/2018 -33.444.928,80 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.N.310-16/REFERENTE /A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS /UNID.HOSP/PERIODO DE 09.11.17 A 09.11.2018/FEVEREIRO DE 2018.
2018NE01902 28/03/2018 66.889.856,80 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL PARA ADE-QUACAO ORCAMENTARIA.
2018NE04267 15/05/2018 -48.444.926,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.N.310-16/REFERENTE /A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS /UNID.HOSP/PERIODO DE 09.11.17 A 09.11.2018/FEVEREIRO E MARCO/2018
2018NE04299 15/05/2018 20.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
2018NE04921 30/05/2018 11.889.857,60 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
2018NE04923 30/05/2018 -11.889.857,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.N.310-16/REFERENTE /A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS /UNID.HOSP/PERIODO DE 09.11.17 A 09.11.2018/ MARCODE 2018
2018NE04931 30/05/2018 3.444.928,80 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.N.310-16/REFERENTE /A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS /UNID.HOSP/PERIODO DE 09.11.17 A 09.11.2018/JANEIRODE 2018
2018NE04933 30/05/2018 1.444.928,80 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.N.310-16/REFERENTE /A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS /UNID.HOSP/PERIODO DE 09.11.17 A 09.11.2018/FEVEREIRO-2018
2018NE04934 30/05/2018 7.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CT.310/16 REF.A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSASUNID.HOSPITALAR PERIODO 9DE 11/17 A 09/44-2018 MESDE MAIO/2018
2018NE04951 04/06/2018 15.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.N.310-16/REFERENTE /A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS /UNID.HOSP/PERIODO DE 09.11.17 A 09.11.2018/ ABRILDE 2018
2018NE06553 09/07/2018 1.164.272,84 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR INCORRETO
2018NE06567 09/07/2018 -1.164.272,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.N.310-16/REFERENTE /A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS /UNID.HOSP/PERIODO DE 09.11.17 A 09.11.2018/ ABRILDE 2018
2018NE06569 09/07/2018 8.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.N.310-16/REFERENTE /A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS /UNID.HOSP/PERIODO DE 09.11.17 A 09.11.2018/MAIO/18
2018NE06876 13/07/2018 2.444.927,80 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.N.310-16/REFERENTE /A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS /UNID.HOSP/PERIODO DE 09.11.17 A 09.11.2018/ JULHO/18
2018NE07688 31/07/2018 10.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.N.310-16/REFERENTE /A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS /UNID.HOSP/PERIODO DE 09.11.17 A 09.11.2018/ JULHO/18
2018NE08568 20/08/2018 3.700.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.N.310-16/REFERENTE /A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS /UNID.HOSP/PERIODO DE 09.11.17 A 09.11.2018/ MAIO/ 18
2018NE08573 20/08/2018 4.300.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.N.310-16/REFERENTE /A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS /UNID.HOSP/PERIODO DE 09.11.17 A 09.11.2018/ JUNHO-2018
2018NE08842 23/08/2018 3.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.N.310-16/REFERENTE /A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS /UNID.HOSP/PERIODO DE 09.11.17 A 09.11.2018/ JUNHO-2018
2018NE09414 04/09/2018 5.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N. /310-2016, PARA DAR CONTI-NUIDADE A OPERACIONALIZA-CAO DO GERENCIAMENTO DE /DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARES.
2018NE09908 12/09/2018 2.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARCIAL DA PARCE-LA DE JUNHO-2018/ CONT. /310-2016
2018NE10348 21/09/2018 800.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.N.310-16/REFERENTE /A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS /UNID.HOSP/PERIODO DE 09.11.17 A 09.11.2018
2018NE10669 02/10/2018 10.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT N. 310-2016/1TA / REF.A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS /UNID.HOSP/PERIODO DE 09.11.17 A 09.11.2018
2018NE10849 08/10/2018 200.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: DATA INCORRETA
2018NE10850 08/10/2018 -200.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT N. 310-2016/1TA / REF.A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS /UNID.HOSP/PERIODO DE 09.11.17 A 09.11.2018
2018NE10851 05/10/2018 200.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT N. 310-2016/1TA / REF.A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS /UNID.HOSPITALARES
2018NE12505 21/11/2018 1.500.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.310A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSASUNID.HOSP/PERIODO 09-11 -2017/09.11.2018
2018NE12560 22/11/2018 2.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT N. 310-2016/1TA / REF.A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS /UNID.HOSPITALARES
2018NE12622 26/11/2018 4.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT N. 310-2016/1TA / REF.A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS /UNID.HOSP/PERIODO DE 09.11.17 A 09.11.2018
2018NE13005 30/11/2018 11.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT N. 310-2016/1TA / REF.A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS /UNID.HOSP/PERIODO DE 09.11.17 A 09.11.2018
2018NE13335 18/12/2018 2.500.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT N. 310-2016/1TA / REF.A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS /UNID.HOSP/PERIODO DE 09.11.17 A 09.11.2018
2018NE13623 21/12/2018 2.300.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
2018NE14150 28/12/2018 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL05283 05/02/2018 0,00 -3.444.928,80 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL06050 05/02/2018 0,00 -2.000.000,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL06885 05/02/2018 0,00 -1.444.928,80 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL16554 05/02/2018 0,00 -1.500.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL16642 22/11/2018 0,00 2.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01683 07/03/2018 0,00 3.444.928,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01824 08/03/2018 0,00 4.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01826 08/03/2018 0,00 5.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04510 24/04/2018 0,00 3.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04525 25/04/2018 0,00 2.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL05069 30/04/2018 0,00 10.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL05072 30/04/2018 0,00 13.444.928,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL05807 09/05/2018 0,00 3.444.928,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL05834 10/05/2018 0,00 13.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL06862 30/05/2018 0,00 10.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL06874 30/05/2018 0,00 13.444.928,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL06884 30/05/2018 0,00 1.444.928,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL06886 30/05/2018 0,00 1.444.928,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL06888 30/05/2018 0,00 7.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL07704 12/06/2018 0,00 10.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL08453 26/06/2018 0,00 3.444.928,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL09053 05/07/2018 0,00 8.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL09440 13/07/2018 0,00 4.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL10422 31/07/2018 0,00 10.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL11601 20/08/2018 0,00 8.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL11938 23/08/2018 0,00 3.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL12602 04/09/2018 0,00 5.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL13305 12/09/2018 0,00 2.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL13818 21/09/2018 0,00 800.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL14239 02/10/2018 0,00 10.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL14460 05/10/2018 0,00 200.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL16553 21/11/2018 0,00 1.500.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL16555 21/11/2018 0,00 1.500.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL16747 26/11/2018 0,00 4.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL17265 30/11/2018 0,00 11.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL17893 18/12/2018 0,00 2.500.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL18224 21/12/2018 0,00 2.300.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01729 07/03/2018 0,00 0,00 3.444.928,80
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL01825 08/03/2018 0,00 0,00 4.000.000,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL01827 08/03/2018 0,00 0,00 5.000.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04522 24/04/2018 0,00 0,00 3.000.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04556 25/04/2018 0,00 0,00 2.000.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL POR DETERMINACAO SUPERIOR. 2018OB04556
2018GR00043 25/04/2018 0,00 0,00 -2.000.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06421 OB - 2018OB04556 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26042018
2018NS00184 25/04/2018 0,00 0,00 -2.000.000,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL04651 26/04/2018 0,00 0,00 2.000.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB05001 03/05/2018 0,00 0,00 10.000.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB05002 03/05/2018 0,00 0,00 13.444.928,80
PAGAMENTO (700214)
2018OB05053 03/05/2018 0,00 0,00 10.000.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL05278 03/05/2018 0,00 0,00 -13.444.928,80
PAGAMENTO (700214)
2018OB05163 09/05/2018 0,00 0,00 3.444.928,80
PAGAMENTO (700214)
2018OB05318 10/05/2018 0,00 0,00 13.000.000,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL06863 30/05/2018 0,00 0,00 10.000.000,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL06877 30/05/2018 0,00 0,00 13.444.928,80
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL06887 30/05/2018 0,00 0,00 1.444.928,80
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL06891 30/05/2018 0,00 0,00 7.000.000,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL07705 12/06/2018 0,00 0,00 10.000.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB07707 26/06/2018 0,00 0,00 3.444.928,80
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL09055 05/07/2018 0,00 0,00 8.000.000,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL09441 13/07/2018 0,00 0,00 4.000.000,00
PAGAMENTO (700214)
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