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Dados até: 09/06/2024

Atualizado em: 10/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00153

Favorecido

CARLOS ANTONIO DE S MARTINS

CPF/CNPJ: 58626735120

Valor: R$ 429,00

Endereço: RUA SAO PEDRO SN

Municipio: S`O LUIS

Estado: MA

Descrição

EMEPNHO DO VALOR ACIMA CITADO REFERENTE A TRES DIARIAS VIAGEM PARA SAO LUIS A FIM DE ACOMPANHAR O COMANDANTE DO 4BPM NA CONDICAO DE MOTORISTA QUE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O COMANDANTE GERAL DA PMMA

Classificação da Despesa

Plano Interno: PRVC4BPMBAL

Natureza da Despesa:  339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  181 - Policiamento

Programa:  577 - Maranhão Seguro

Ação:  4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 24/09/2018

Unidade Gestora: 190118 - Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas

Processo: 215037/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00153 24/09/2018 429,00 429,00 429,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMEPNHO DO VALOR ACIMA CITADO REFERENTE A TRES DIARIAS VIAGEM PARA SAO LUIS A FIM DE ACOMPANHAR O COMANDANTE DO 4BPM NA CONDICAO DE MOTORISTA QUE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O COMANDANTE GERAL DA PMMA
2018NE00153 24/09/2018 429,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00157 24/09/2018 0,00 429,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00170 24/09/2018 0,00 0,00 429,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00170 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
2018NS00067 16/10/2018 0,00 0,00 -429,00
PAGAMENTO (881884)
2018NS00122 21/11/2018 0,00 0,00 429,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais