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Dados até: 15/05/2024

Atualizado em: 16/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00922

Favorecido

DFA BESERRA - EIRELI

CPF/CNPJ: 18296289000101

Valor: R$ 43.751,50

Descrição

EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NACONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADJUNTA DEASSISTENCIA SOCIAL-SAAS.

Classificação da Despesa

Plano Interno: VIGISOCIAL

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  539 - Proteção e Promoção Social

Ação:  4796 - Vigilância Socioassistencial

Fonte:  28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS

Dados da Emissão

Emissão: 27/11/2018

Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social

Processo: 253587/2018

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00922 27/11/2018 43.751,50 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NACONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADJUNTA DEASSISTENCIA SOCIAL-SAAS.
2018NE00922 27/11/2018 43.751,50 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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