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Dados até: 14/05/2024

Atualizado em: 15/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00039

Favorecido

INDENIZACAO VALE TRANSPORTE

CPF/CNPJ: PF0000031

Valor: R$ 0,00

Descrição

REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA VALE TRANS-PORTER REFERENTE AO MES03/2018.

Classificação da Despesa

Plano Interno: AUXTRANSP3

Natureza da Despesa:  339049 - AUXILIO TRANSPORTE

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  181 - Policiamento

Programa:  601 - Mais Proteção e Defesa Civil

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 28/03/2018

Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar

Processo: 60059/2018

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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