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Dados até: 18/05/2024

Atualizado em: 19/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00020

Favorecido

TELEFONICA BRASIL

CPF/CNPJ: 02558157000162

Valor: R$ 108.514,68

Descrição

PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.17/2016, REFE-RENTE A TELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP E COMUNICACAODE DADOS VIA REDE MOCEL DIGITAL.

Classificação da Despesa

Plano Interno: ADMUNIDADE

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 23/01/2018

Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Processo: 0020401/2018

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00020 23/01/2018 10.000,00 108.514,68 108.514,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.17/2016, REFE-RENTE A TELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP E COMUNICACAODE DADOS VIA REDE MOCEL DIGITAL.
2018NE00020 23/01/2018 10.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMADO 2018NE00020 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET MOVEL PESSOAL SMP E COMUNICACAO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL, CONF. CONTRATO N. 17/2016-IEMA.
2018NE00316 20/03/2018 100.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
2018NE01852 31/12/2018 -1.485,32 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL02831 23/01/2018 0,00 -7.229,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00367 20/03/2018 0,00 8.235,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00368 20/03/2018 0,00 9.585,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00978 17/05/2018 0,00 9.155,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00979 17/05/2018 0,00 10.331,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01912 23/08/2018 0,00 10.960,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01913 23/08/2018 0,00 11.113,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01963 31/08/2018 0,00 8.880,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02830 28/12/2018 0,00 7.229,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02832 28/12/2018 0,00 8.206,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02833 28/12/2018 0,00 8.190,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02834 28/12/2018 0,00 7.986,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02835 28/12/2018 0,00 8.314,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02836 28/12/2018 0,00 7.553,73 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00525 04/04/2018 0,00 0,00 8.235,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB00526 04/04/2018 0,00 0,00 9.585,45
PAGAMENTO (700214)
2018OB01054 17/05/2018 0,00 0,00 9.155,97
PAGAMENTO (700214)
2018OB01055 17/05/2018 0,00 0,00 10.331,56
PAGAMENTO (700214)
2018OB01922 14/09/2018 0,00 0,00 10.960,49
PAGAMENTO (700214)
2018OB02091 11/10/2018 0,00 0,00 11.113,52
PAGAMENTO (700214)
2018OB02092 11/10/2018 0,00 0,00 8.880,22
PAGAMENTO (700214)
2018OB02612 28/12/2018 0,00 0,00 7.553,73
PAGAMENTO (700214)
2018OB02613 28/12/2018 0,00 0,00 8.314,47
PAGAMENTO (700214)
2018OB02614 28/12/2018 0,00 0,00 7.986,51
PAGAMENTO (700214)
2018OB02615 28/12/2018 0,00 0,00 8.190,91
PAGAMENTO (700214)
2018OB02616 28/12/2018 0,00 0,00 8.206,65

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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