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Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00295

Favorecido

SAFRAN HELICOPTEROS ENGINES

CPF/CNPJ: 48090120000153

Valor: R$ 553.361,42

Descrição

MANUT.CONTINUADA E PREV. CORRETIVA E CURATIVA DE MORORES DE REACAO E PECASP/AERONAVES, NF7198,7199/JAN/18__CT57/16_SSPMA

Classificação da Despesa

Plano Interno: CTAMANUTENC

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  181 - Policiamento

Programa:  577 - Maranhão Seguro

Ação:  4832 - Repressão à Criminalidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 02/03/2018

Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública

Processo: 43610/18

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00295 02/03/2018 63.730,06 553.361,42 521.789,33
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MANUT.CONTINUADA E PREV. CORRETIVA E CURATIVA DE MORORES DE REACAO E PECASP/AERONAVES, NF7198,7199/JAN/18__CT57/16_SSPMA
2018NE00295 02/03/2018 63.730,06 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: MANUTENCAO PREV.E CORRETIVA,CONTINUADA E CURRATIVADE MOTORES DE REACAO E FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS,NFS7258/7259 CT57/16SSPMA,__PROC,65310/18 REFORCO DA NE295/18 FEV/18, MOTORES ARRIEL1E2
2018NE00819 20/04/2018 30.806,94 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A HORAS VOADAS NOPERIODO DE MAR/18,A FROTACOM MOTORES MODELO ARRIEL1E2, CONF. CT57/16, NF.7359/7360. PROC.88043/18.
2018NE00934 26/04/2018 52.824,27 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. MANUTENCAO CONTINUAPREVENTIVA, CORRETIVA ECURATIVA DE MOTORES AREACAO, INCLUINDO O FOR-NECIMENTO DE PECAS, COM-PONENTES E ACESSORIOS,HORAS VOADAS NO MES DEMAIO/18, AERONAVE PR-MRH,CT.57/2016,
2018NE01660 20/06/2018 65.870,99 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE295/18,CONF.MANUTENCAO CONTINUADA,PREVENTIVA E CORRETIVA E CU RATIVA DE MOTORES DE REA CAO,COM FORNECIMENTO DE PECAS, CT57/16SSPMA, ABRIL/18, NFS-4545,4544 PROC/131528/18
2018NE01661 20/06/2018 105.536,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.295*2018,REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM MANUT.CONTINUADA PREVE CORRET.E CURATIVA MESJUN.2018,CT.57/2016.
2018NE02095 26/07/2018 73.111,01 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.295/2018,REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM MANUT.PREV.E CORRETI VA,JUL.2018,CT.57/2016.
2018NE02319 16/08/2018 32.445,61 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0295/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS,NF.7259,FEV.2018,CT.57/16
2018NE02937 15/10/2018 29.709,72 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0295*2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS CT.57/2016,AGO.2018.
2018NE03206 13/11/2018 35.894,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0295/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS,SSET.2018,CT.57/2016.
2018NE03389 21/11/2018 31.860,14 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0295/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSOU.2018,CT.57/2016.
2018NE03849 19/12/2018 31.571,49 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
2018NE03902 27/12/2018 -0,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01438 02/03/2018 0,00 63.730,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02992 20/04/2018 0,00 30.806,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03239 26/04/2018 0,00 52.824,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05041 20/06/2018 0,00 65.870,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05044 20/06/2018 0,00 105.536,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06303 26/07/2018 0,00 73.111,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06909 16/08/2018 0,00 32.445,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL09348 15/10/2018 0,00 29.709,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL10465 14/11/2018 0,00 35.894,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL10976 21/11/2018 0,00 31.860,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12368 20/12/2018 0,00 31.571,49 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01771 26/06/2018 0,00 0,00 63.730,05
PAGAMENTO (700214)
2018OB01778 26/06/2018 0,00 0,00 30.806,94
PAGAMENTO (700214)
2018OB02409 14/08/2018 0,00 0,00 52.824,27
PAGAMENTO (700214)
2018OB02413 14/08/2018 0,00 0,00 105.536,60
PAGAMENTO (700214)
2018OB02424 14/08/2018 0,00 0,00 65.870,99
PAGAMENTO (700214)
2018OB02426 14/08/2018 0,00 0,00 69.455,47
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02427 14/08/2018 0,00 0,00 1.981,95
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02428 14/08/2018 0,00 0,00 1.673,59
PAGAMENTO (700214)
2018OB02614 23/08/2018 0,00 0,00 32.445,61
PAGAMENTO (700214)
2018OB03757 22/11/2018 0,00 0,00 29.709,72
PAGAMENTO (700214)
2018OB04037 10/12/2018 0,00 0,00 35.894,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04084 10/12/2018 0,00 0,00 31.860,14

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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