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Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00332

Favorecido

MANHATTAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA

CPF/CNPJ: 20193487000183

Valor: R$ 756.000,01

Descrição

LOCACAO DE VEICULOS PARA SEC, DE SEGURANCA/SSPMA FATURA 359- JAN/18 CT48/ 17SSPMA,__(AMAROK)

Classificação da Despesa

Plano Interno: REPRESCRIME

Natureza da Despesa:  339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  181 - Policiamento

Programa:  577 - Maranhão Seguro

Ação:  4832 - Repressão à Criminalidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 09/03/2018

Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública

Processo: 48781/17

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00332 09/03/2018 63.000,01 693.000,00 504.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCACAO DE VEICULOS PARA SEC, DE SEGURANCA/SSPMA FATURA 359- JAN/18 CT48/ 17SSPMA,__(AMAROK)
2018NE00332 09/03/2018 63.000,01 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A LOCACAO DE 10(DEZ)VEICULOS, MODELO: AMAROK,MES FEV/2018, CT.48/2017,NF.372, PROC. 52360/2018 OBS: REFORCO DO EMPENHODE N 00332/18
2018NE00441 15/03/2018 63.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A LOCACAO DE 10(DEZ)VEICULOS, MODELO: AMAROK,MES MAR/2018, CT.48/2017,NF.381, PROC. 82310/2018 OBS: REFORCO DO EMPENHODE N 00332/18
2018NE00782 16/04/2018 63.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0332/2018REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA A SSP-MA,BAR.2018,CONTRATO N.48/2017.
2018NE01064 16/05/2018 63.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00332/2018, LOCACAO DE VEICULOSP/A SSPMA, MAI/18, FAT/0417, CT 48/2017.
2018NE01650 19/06/2018 63.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0332/2018REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA A SSP-MA,JUN.2018,CONTRATO,N.48/2017.
2018NE02183 08/08/2018 63.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A LOCACAO DE 10(DEZ) VEICULOS/AMAROK NOMES DE JULHO/2018, CT.48/2017, NF.0461. PROC.185471/2018
2018NE02377 27/08/2018 63.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0332/2018REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA A SSP-MA,AGO.2018,CONTRATO N.48/2017.
2018NE02755 21/09/2018 63.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0332/2018REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA A SSP-MA,SET.2018,CT.N48/2017.
2018NE03201 13/11/2018 63.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0332/2018REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA A SSP-MA,OUT.2018,CT.N48/2017.
2018NE03637 30/11/2018 63.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0332/2018REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA A SSP-MA,NOV.2018,CT.N48/2017.
2018NE03638 30/11/2018 63.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0332/2018REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA A SSP-MA,DEZ.2018,CT.N48/2017.
2018NE03639 30/11/2018 63.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01747 09/03/2018 0,00 63.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01973 15/03/2018 0,00 63.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02858 16/04/2018 0,00 63.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03744 16/05/2018 0,00 63.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04950 19/06/2018 0,00 63.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06611 08/08/2018 0,00 63.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL07283 27/08/2018 0,00 63.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08650 24/09/2018 0,00 63.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL10467 14/11/2018 0,00 63.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL11632 07/12/2018 0,00 63.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12039 14/12/2018 0,00 63.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00783 10/04/2018 0,00 0,00 63.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01090 04/05/2018 0,00 0,00 63.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01595 08/06/2018 0,00 0,00 63.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01833 27/06/2018 0,00 0,00 63.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02822 05/09/2018 0,00 0,00 63.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02823 05/09/2018 0,00 0,00 63.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03276 11/10/2018 0,00 0,00 63.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03460 01/11/2018 0,00 0,00 63.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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