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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00177
CPF/CNPJ: 13252055000130
Valor: R$ 606.234,69
Plano Interno: EXPANDUEMA
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 3229 - Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 09/02/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 104055/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00177 | 09/02/2018 | 1.938.244,12 | 606.234,69 | 606.234,69 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DOPORTICO E GUARITA/UEMA. (ITEM.51095)
|
2018NE00177 | 09/02/2018 | 1.938.244,12 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO, CONFORME AUTORI ZACAO DA PRA.
|
2018NE01492 | 20/04/2018 | -491.885,14 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.1492/ 18,CONFORME SOLICITACAO DA PRA.
|
2018NE02502 | 20/06/2018 | -840.124,29 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01356 | 23/03/2018 | 0,00 | 112.108,53 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02004 | 17/04/2018 | 0,00 | 236.149,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03182 | 30/05/2018 | 0,00 | 257.976,66 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01078 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.019,99 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01077 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 107.844,10 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01079 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.244,44 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01417 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.417,22 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01415 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.251,67 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01414 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 225.756,53 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01416 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.724,08 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02272 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 248.149,86 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02292 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.654,80 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02293 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.172,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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