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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE05174
CPF/CNPJ: 72397853353
Valor: R$ 2.000,00
Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: SAO JOAO DOS PATOS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 01/08/2018
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 171774/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE05174 | 01/08/2018 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE OUTROS SERVICOS R.A. 05/2018 - URE SAO J. PATOS/MA
|
2018NE05174 | 01/08/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2018NL07763 | 01/08/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2018OB11037 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL12478 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL12478 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL12478 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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