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Dados até: 17/05/2024

Atualizado em: 18/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE08914

Favorecido

JUCIER G. DE MATOS ME

CPF/CNPJ: 21464366000191

Valor: R$ 26.707,96

Descrição

REFERENTE A RENOVACAO DO'CONTRATO N.109/2017, PRE-GAO N.050/2017, LOTE 02 ,PARA (01) UM MES, COM SERVICOS DE LIMPEZA E OUTROSNAS DEPENDENCIAS DOS PRE-DIOS ESCOLARES VINCULADOSA SEEDUC, NOS MUNICIPIOS'JURISDICION

Classificação da Despesa

Plano Interno: LIMPEMEDIO

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  362 - Ensino Médio

Programa:  595 - Infraestrutura Educacional

Ação:  4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 26/10/2018

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 248965/2018

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE08914 26/10/2018 13.354,48 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A RENOVACAO DO'CONTRATO N.109/2017, PRE-GAO N.050/2017, LOTE 02 ,PARA (01) UM MES, COM SERVICOS DE LIMPEZA E OUTROSNAS DEPENDENCIAS DOS PRE-DIOS ESCOLARES VINCULADOSA SEEDUC, NOS MUNICIPIOS'JURISDICION
2018NE08914 26/10/2018 13.354,48 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFROCO DA NE 8914/2018 ,DE CONTRATO 109/2017, LO-TE 02,PREGAO 050/2017,COMPRESTAAO DE SERVICOS DE 'LIMPEZA, DESIFECCAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DEAREAS(INTERNAS E EXTERNASNAS INSTALACOES FISICAS EMOBILIAREAS
2018NE10335 28/12/2018 13.353,48 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais