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Dados até: 17/05/2024

Atualizado em: 18/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE03584

Favorecido

CREDOR NÃO CARREGADO

CPF/CNPJ: 

Valor: R$ 6.600,00

Descrição

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO GRUPO DE TRABALHO AVANCA, MES DE ABRIL

Classificação da Despesa

Plano Interno: PESSALEDUC

Natureza da Despesa:  319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  09000000 - SALARIO EDUCACAO - COTA-PARTE ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 14/06/2018

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 132247/2018

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE03584 14/06/2018 6.600,00 6.600,00 6.600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO GRUPO DE TRABALHO AVANCA, MES DE ABRIL
2018NE03584 14/06/2018 6.600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL05308 14/06/2018 0,00 6.600,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB07552 18/06/2018 0,00 0,00 44,70
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL17739 31/12/2018 0,00 0,00 6.555,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais