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Dados até: 17/05/2024

Atualizado em: 18/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE03064

Favorecido

CREDOR NÃO CARREGADO

CPF/CNPJ: 

Valor: R$ 139.936,96

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PAGAMENTODA FOLHA DE JETONS DOSCONSELHEIROS MES DE MAIO/2018

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 24/05/2018

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 119928/2018

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE03064 24/05/2018 139.936,96 139.936,96 139.936,96
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PAGAMENTODA FOLHA DE JETONS DOSCONSELHEIROS MES DE MAIO/2018
2018NE03064 24/05/2018 139.936,96 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515085)
2018NL04467 24/05/2018 0,00 -139.936,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL04465 24/05/2018 0,00 139.936,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL04468 24/05/2018 0,00 139.936,96 0,00
PAGAMENTO (540996)
2018OB05514 28/05/2018 0,00 0,00 115.709,17
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL04540 28/05/2018 0,00 0,00 24.227,77
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL17698 31/12/2018 0,00 0,00 0,02

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais