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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE03064
CPF/CNPJ:
Valor: R$ 139.936,96
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 24/05/2018
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 119928/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE03064 | 24/05/2018 | 139.936,96 | 139.936,96 | 139.936,96 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PAGAMENTODA FOLHA DE JETONS DOSCONSELHEIROS MES DE MAIO/2018
|
2018NE03064 | 24/05/2018 | 139.936,96 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL04467 | 24/05/2018 | 0,00 | -139.936,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL04465 | 24/05/2018 | 0,00 | 139.936,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL04468 | 24/05/2018 | 0,00 | 139.936,96 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
|
2018OB05514 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 115.709,17 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04540 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.227,77 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17698 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |