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Dados até: 17/05/2024

Atualizado em: 18/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00160

Favorecido

ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA

CPF/CNPJ: 59456277000176

Valor: R$ 92.401,02

Descrição

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 10/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICODE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES TECNOLOGICAS.

Classificação da Despesa

Plano Interno: CAPTECNICA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  128 - Formação de Recursos Humanos

Programa:  212 - Fortalecimento da Administração Tributária.

Ação:  4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT

Fonte:  07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Dados da Emissão

Emissão: 25/05/2018

Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib

Processo: 31169/2018

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00160 25/05/2018 92.430,00 92.401,02 92.401,02
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 10/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICODE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES TECNOLOGICAS.
2018NE00160 25/05/2018 92.430,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DO EM- PENHO 2018NE 00160.
2018NE00286 10/09/2018 -28,98 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00547 17/08/2018 0,00 21.751,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00549 17/08/2018 0,00 24.448,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00566 21/08/2018 0,00 24.448,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00568 21/08/2018 0,00 21.751,62 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00492 17/08/2018 0,00 0,00 366,73
PAGAMENTO (700214)
2018OB00489 17/08/2018 0,00 0,00 20.664,04
PAGAMENTO (700214)
2018OB00491 17/08/2018 0,00 0,00 22.859,72
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00490 17/08/2018 0,00 0,00 1.087,58
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00493 17/08/2018 0,00 0,00 1.222,44
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00502 21/08/2018 0,00 0,00 366,74
PAGAMENTO (700214)
2018OB00501 21/08/2018 0,00 0,00 22.859,71
PAGAMENTO (700214)
2018OB00504 21/08/2018 0,00 0,00 20.664,04
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00503 21/08/2018 0,00 0,00 1.222,44
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00505 21/08/2018 0,00 0,00 1.087,58

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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