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Dados até: 27/05/2024

Atualizado em: 28/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00909

Favorecido

ANDREIA DA SILVA OLIVEIRA GOMES

CPF/CNPJ: 48840939172

Valor: R$ 7.000,00

Endereço: AOS 01, BLOCO F APTO. 308

Municipio: BRASILIA

Estado: DF

Descrição

VALOR REFERENTE A SERVICOTECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A E-QUIPE DA UNIDADE DE COODENACAO DO PROJETO - UCP/ PROFISCO II.

Classificação da Despesa

Plano Interno: PROFISCO

Natureza da Despesa:  449036 - SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  129 - Administração de Receitas

Programa:  212 - Fortalecimento da Administração Tributária.

Ação:  3069 - Fortalecimento da Gestão Fiscal

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 13/08/2018

Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda

Processo: 176186/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00909 13/08/2018 17.500,00 7.000,00 7.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOTECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A E-QUIPE DA UNIDADE DE COODENACAO DO PROJETO - UCP/ PROFISCO II.
2018NE00909 13/08/2018 17.500,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 909/2018
2018NE01581 31/12/2018 -10.500,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510084)
2018NL04943 19/12/2018 0,00 7.000,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02147 20/12/2018 0,00 0,00 884,86
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02145 20/12/2018 0,00 0,00 621,04
PAGAMENTO (700214)
2018OB02144 20/12/2018 0,00 0,00 5.144,10
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02146 20/12/2018 0,00 0,00 350,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais