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Entenda Melhor

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Dados até: 06/06/2024

Atualizado em: 07/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00119

Favorecido

LAVORO SOCIAL

CPF/CNPJ: 02596337000139

Valor: R$ 199.771,00

Descrição

EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS E LOGISTICA DE EVENTOS.PROJETO MULHERES QUE CONSTROI NA CONTRUCAO CIVIL CONF.PREGAO 024/17 PROC.264735/2016

Classificação da Despesa

Plano Interno: INTERMEDIAR

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Programa:  563 - Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das

Ação:  4810 - Promoção da Autonomia, Inserção e Permanência das Mulheres em Relações de Trabalho Não-Dis

Fonte:  11203451 - CONV. N 792514/2013 OU 090/13 - SPM/PR

Dados da Emissão

Emissão: 25/04/2018

Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher

Processo: 264735/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00119 25/04/2018 199.771,00 139.971,00 139.971,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS E LOGISTICA DE EVENTOS.PROJETO MULHERES QUE CONSTROI NA CONTRUCAO CIVIL CONF.PREGAO 024/17 PROC.264735/2016
2018NE00119 25/04/2018 199.771,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01066 30/10/2018 0,00 67.496,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01275 04/12/2018 0,00 72.475,00 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL01286 08/11/2018 0,00 0,00 67.496,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL01478 27/12/2018 0,00 0,00 72.475,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais