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Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00933

Favorecido

SETE CORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 41470063000199

Valor: R$ 53.469,00

Descrição

EMPENHO REF. AO ADITIVO DO CONTRATO N. 33/18,DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO P/EXTENSAO DA CAMPA-NHA DE AUTOIDENTIFICACAO DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DOS 217 MUNICIPIOS MARA

Classificação da Despesa

Plano Interno: IGDCAPACITA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  128 - Formação de Recursos Humanos

Programa:  539 - Proteção e Promoção Social

Ação:  4797 - Capacitação da Politica de Assistência Social

Fonte:  28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS

Dados da Emissão

Emissão: 28/11/2018

Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social

Processo: 270033/18

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00933 28/11/2018 53.480,00 53.469,00 53.469,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO ADITIVO DO CONTRATO N. 33/18,DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO P/EXTENSAO DA CAMPA-NHA DE AUTOIDENTIFICACAO DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DOS 217 MUNICIPIOS MARA
2018NE00933 28/11/2018 53.480,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA NE 00933.
2018NE00977 27/12/2018 -11,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01686 17/12/2018 0,00 53.469,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01179 17/12/2018 0,00 0,00 50.795,55
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01180 17/12/2018 0,00 0,00 2.673,45

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais