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Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00076

Favorecido

L DA SILVA COMERCIO & SERVICOS DE PRODUTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 13845693000165

Valor: R$ 10.482,52

Descrição

AGUA MINERAL SEM GAS

Classificação da Despesa

Plano Interno: ACOLHESOLAR

Natureza da Despesa:  339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  241 - Assistência ao Idoso

Programa:  539 - Proteção e Promoção Social

Ação:  4297 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de Alta Complexidade para Pessoa Idosa

Fonte:  28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS

Dados da Emissão

Emissão: 28/03/2018

Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social

Processo: 68329/2018

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00076 28/03/2018 10.482,52 10.482,52 10.482,52
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS
2018NE00076 28/03/2018 10.482,52 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00380 22/05/2018 0,00 4.184,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00815 02/08/2018 0,00 2.716,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01100 28/09/2018 0,00 905,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01149 08/10/2018 0,00 895,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01407 14/11/2018 0,00 1.780,62 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00306 22/05/2018 0,00 0,00 4.184,96
PAGAMENTO (700214)
2018OB00628 02/08/2018 0,00 0,00 2.716,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB00905 01/10/2018 0,00 0,00 905,40
PAGAMENTO (700214)
2018OB00936 08/10/2018 0,00 0,00 895,34
PAGAMENTO (700214)
2018OB01076 14/11/2018 0,00 0,00 1.780,62

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais