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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00808
CPF/CNPJ: 08092210000169
Valor: R$ 29.364,14
Plano Interno: FORTESOCIAL
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 17/10/2018
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 216329/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00808 | 17/10/2018 | 31.471,50 | 18.546,26 | 18.546,26 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A ADITAMENTODO CONTRATO 042/15, REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA P/ PRESTACAO DESERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FEAS.
|
2018NE00808 | 17/10/2018 | 31.471,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE DA NE_0808/18.
|
2018NE00988 | 27/12/2018 | -2.107,36 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01684 | 17/12/2018 | 0,00 | 18.546,26 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01177 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.125,71 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01178 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 420,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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