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Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00080

Favorecido

MEGA RENT A CAR LTDA

CPF/CNPJ: 08092210000169

Valor: R$ 38.162,36

Descrição

EMPENHO REF. A CONTRATA- CAO DE PESSOA JURIDICA P/PRESTACAO DE SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FEAS/SEDES.

Classificação da Despesa

Plano Interno: IGDFORTAL

Natureza da Despesa:  339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  539 - Proteção e Promoção Social

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS

Dados da Emissão

Emissão: 02/04/2018

Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social

Processo: 25493/18

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00080 02/04/2018 77.678,75 38.162,36 38.162,36
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CONTRATA- CAO DE PESSOA JURIDICA P/PRESTACAO DE SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FEAS/SEDES.
2018NE00080 02/04/2018 77.678,75 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DANE00080/2018.
2018NE00454 18/07/2018 -39.516,39 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00221 26/04/2018 0,00 12.588,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00224 26/04/2018 0,00 10.993,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00693 17/07/2018 0,00 6.612,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00694 17/07/2018 0,00 7.968,24 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00206 26/04/2018 0,00 0,00 12.441,85
PAGAMENTO (700214)
2018OB00208 26/04/2018 0,00 0,00 10.865,92
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00207 26/04/2018 0,00 0,00 146,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00209 26/04/2018 0,00 0,00 127,18
PAGAMENTO (700214)
2018OB00531 18/07/2018 0,00 0,00 6.612,42
PAGAMENTO (700214)
2018OB00532 18/07/2018 0,00 0,00 7.792,14
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00533 18/07/2018 0,00 0,00 176,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais