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Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00079

Favorecido

MEGA RENT A CAR LTDA

CPF/CNPJ: 08092210000169

Valor: R$ 77.678,75

Descrição

EMPENHO REF. A CONTRATA- CAO DE PESSOA JURIDICA P/PRESTACAO DE SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FEAS/SEDES.

Classificação da Despesa

Plano Interno: FORTESOCIAL

Natureza da Despesa:  339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  539 - Proteção e Promoção Social

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS

Dados da Emissão

Emissão: 02/04/2018

Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social

Processo: 25493/18

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00079 02/04/2018 77.678,75 77.678,75 77.678,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CONTRATA- CAO DE PESSOA JURIDICA P/PRESTACAO DE SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FEAS/SEDES.
2018NE00079 02/04/2018 77.678,75 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00226 26/04/2018 0,00 13.031,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00527 08/06/2018 0,00 12.136,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00752 31/07/2018 0,00 7.313,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00753 31/07/2018 0,00 6.640,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00862 15/08/2018 0,00 16.784,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL01061 25/09/2018 0,00 18.112,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL01344 05/11/2018 0,00 3.659,67 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00210 26/04/2018 0,00 0,00 12.874,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00211 26/04/2018 0,00 0,00 156,53
PAGAMENTO (700214)
2018OB00377 08/06/2018 0,00 0,00 12.019,26
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00378 08/06/2018 0,00 0,00 117,40
PAGAMENTO (700214)
2018OB00585 31/07/2018 0,00 0,00 7.313,30
PAGAMENTO (700214)
2018OB00586 31/07/2018 0,00 0,00 6.308,19
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00587 31/07/2018 0,00 0,00 332,01
PAGAMENTO (700214)
2018OB00651 15/08/2018 0,00 0,00 16.342,12
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00652 15/08/2018 0,00 0,00 442,68
PAGAMENTO (700214)
2018OB00889 25/09/2018 0,00 0,00 17.603,76
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00890 25/09/2018 0,00 0,00 509,08
PAGAMENTO (700214)
2018OB01038 05/11/2018 0,00 0,00 3.659,67

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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