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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00079
CPF/CNPJ: 08092210000169
Valor: R$ 77.678,75
Plano Interno: FORTESOCIAL
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 02/04/2018
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 25493/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00079 | 02/04/2018 | 77.678,75 | 77.678,75 | 77.678,75 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CONTRATA- CAO DE PESSOA JURIDICA P/PRESTACAO DE SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FEAS/SEDES.
|
2018NE00079 | 02/04/2018 | 77.678,75 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00226 | 26/04/2018 | 0,00 | 13.031,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00527 | 08/06/2018 | 0,00 | 12.136,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00752 | 31/07/2018 | 0,00 | 7.313,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00753 | 31/07/2018 | 0,00 | 6.640,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00862 | 15/08/2018 | 0,00 | 16.784,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01061 | 25/09/2018 | 0,00 | 18.112,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01344 | 05/11/2018 | 0,00 | 3.659,67 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00210 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.874,75 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00211 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 156,53 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00377 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.019,26 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00378 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 117,40 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00585 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.313,30 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00586 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.308,19 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00587 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 332,01 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00651 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.342,12 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00652 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 442,68 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00889 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.603,76 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00890 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 509,08 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01038 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.659,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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