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Dados até: 15/05/2024

Atualizado em: 16/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00766

Favorecido

SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME

CPF/CNPJ: 11056054000195

Valor: R$ 6.347,90

Descrição

EMPENHO REF. A RENOVACAO DO CONTRATO N. 32/2016 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO__DOCEAS/FEAS.

Classificação da Despesa

Plano Interno: IGDCEASUAS

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  539 - Proteção e Promoção Social

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS

Dados da Emissão

Emissão: 11/10/2018

Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social

Processo: 239050/18

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00766 11/10/2018 6.347,90 3.874,95 3.874,95
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A RENOVACAO DO CONTRATO N. 32/2016 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO__DOCEAS/FEAS.
2018NE00766 11/10/2018 6.347,90 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL01731 18/12/2018 0,00 1.402,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL01786 21/12/2018 0,00 2.472,95 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01186 18/12/2018 0,00 0,00 1.402,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB01210 21/12/2018 0,00 0,00 29,68
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01208 21/12/2018 0,00 0,00 272,02
PAGAMENTO (700214)
2018OB01207 21/12/2018 0,00 0,00 2.047,60
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01209 21/12/2018 0,00 0,00 123,65

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais