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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00731
CPF/CNPJ: 06097687000101
Valor: R$ 9.327.834,33
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 01/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 223753/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00731 | 01/03/2018 | 2.599.836,33 | 9.327.834,33 | 8.760.318,55 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT.N.315-17 REF.AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS EM 2018 CONCERNENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA, - /TARAPIA RENAL SUBSTITUTIVA E SERVIVO
|
2018NE00731 | 01/03/2018 | 2.599.836,33 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.N.315-17 REF.AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS EM 2018 CONCERNENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA, - /TARAPIA RENAL SUBSTITUTIVA E SERVIVO
|
2018NE04086 | 11/05/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.315-2017/PARA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS ESPECIA-LIZADOS EM NEFROLOGIA/TE-RAPIA RENAL SUBSTUTIVA E/SERVICOS DE APOIO E DIAG-NOSTICOS TERAPEUTICO.
|
2018NE05563 | 13/06/2018 | 864.598,59 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT. 315/2017, REF. APRESTACAO DE SERVICOS ME-DICOS ESPECIALIZADOS EM /NEFROLOGIA, TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA E SERVICOSDE APOIO E DIAGNOSTICO TERAPEUTICO
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2018NE07131 | 19/07/2018 | 1.733.224,22 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO NUM./315-17/PARA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS ESPECIA-LIZADOS EM NEFROLOGIA/TE-RAPIA RENAL SUBSTUTIVA E/SERVICOS DE APOIO E DIAG-NOSTICOS TERAPEUTICO.
|
2018NE08276 | 15/08/2018 | 866.612,11 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO NUM./315-17/PARA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS ESPECIA-LIZADOS EM NEFROLOGIA/TE-RAPIA RENAL SUBSTUTIVA E/SERVICOS DE APOIO E DIAG-NOSTICOS TERAPEUTICO.
|
2018NE10158 | 19/09/2018 | 866.612,11 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO NUM./315-17/PARA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS ESPECIA-LIZADOS EM NEFROLOGIA/TE-RAPIA RENAL SUBSTUTIVA E/SERVICOS DE APOIO E DIAG-NOSTICOS TERAPEUTICO.
|
2018NE12610 | 23/11/2018 | 859.186,10 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 315-2017/ PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS ESPECIA-LIZADOS EM NEFROLOGIA/TE-RAPIA RENAL SUBSTUTIVA E/SERVICOS DE APOIO E DIAG-NOSTICOS TERAPEUTICO.
|
2018NE13311 | 17/12/2018 | 940.250,09 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
|
2018NE14183 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N. /315-2017,PARA DAR CONTI -NUIDADE AOS SERVICOS DE /SAUDE,CONFORME PARECER /ANEXO.
|
2018NE14354 | 28/12/2018 | 567.515,78 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19313 | 01/03/2018 | 0,00 | -940.250,09 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19427 | 01/03/2018 | 0,00 | -567.515,78 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02696 | 22/03/2018 | 0,00 | 895.214,34 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04737 | 26/04/2018 | 0,00 | 816.784,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL05860 | 11/05/2018 | 0,00 | 910.410,42 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL07809 | 13/06/2018 | 0,00 | 864.598,59 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL09695 | 19/07/2018 | 0,00 | 866.612,11 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL11239 | 15/08/2018 | 0,00 | 866.612,11 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL13647 | 19/09/2018 | 0,00 | 866.612,11 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL15397 | 24/10/2018 | 0,00 | 866.612,11 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16729 | 23/11/2018 | 0,00 | 866.612,11 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17905 | 19/12/2018 | 0,00 | 940.250,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19315 | 28/12/2018 | 0,00 | 940.250,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19317 | 28/12/2018 | 0,00 | 567.515,78 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19571 | 28/12/2018 | 0,00 | 567.515,78 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02804 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 895.214,34 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04665 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 816.784,56 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05474 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 910.410,42 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07144 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 864.598,59 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08796 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 866.612,11 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB10270 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 866.612,11 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12313 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 866.612,11 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13780 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 866.612,11 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14782 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 866.612,11 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15624 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 940.250,09 |
PAGAMENTO
(700214)
Descrição:
|
2018NL19316 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 940.250,09 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL19312 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -940.250,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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