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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00665
CPF/CNPJ: 05395624000179
Valor: R$ 11.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 18/07/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 159218/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00665 | 18/07/2018 | 2.200,00 | 8.800,00 | 6.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PROR-ROGACAO DO CONTRATO DE N.27/2016 EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRES TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES INSTA-LADOS NESTA SECRETARIA.
|
2018NE00665 | 18/07/2018 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. A SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRETIVA E PREVENTIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NESTA SECRETARIA CONFORME CON-FORME CONTRATO 027/16.
|
2018NE00824 | 11/09/2018 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. A SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRETIVA E PREVENTIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NESTA SECRETARIA CONFORME CON-FORME CONTRATO 027/16.
|
2018NE00852 | 11/09/2018 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01892 | 20/09/2018 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02078 | 15/10/2018 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02457 | 09/11/2018 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02751 | 10/12/2018 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01656 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.115,96 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01657 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 84,04 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01756 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.115,96 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01757 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 84,04 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01790 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.116,62 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01791 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 83,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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