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Dados até: 19/05/2024

Atualizado em: 20/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00665

Favorecido

VERMA ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 05395624000179

Valor: R$ 11.000,00

Descrição

EMPENHO REFERENTE A PROR-ROGACAO DO CONTRATO DE N.27/2016 EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRES TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES INSTA-LADOS NESTA SECRETARIA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 18/07/2018

Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Processo: 159218/18

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00665 18/07/2018 2.200,00 8.800,00 6.600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PROR-ROGACAO DO CONTRATO DE N.27/2016 EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRES TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES INSTA-LADOS NESTA SECRETARIA.
2018NE00665 18/07/2018 2.200,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. A SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRETIVA E PREVENTIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NESTA SECRETARIA CONFORME CON-FORME CONTRATO 027/16.
2018NE00824 11/09/2018 4.400,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. A SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRETIVA E PREVENTIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NESTA SECRETARIA CONFORME CON-FORME CONTRATO 027/16.
2018NE00852 11/09/2018 4.400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01892 20/09/2018 0,00 2.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02078 15/10/2018 0,00 2.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02457 09/11/2018 0,00 2.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02751 10/12/2018 0,00 2.200,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01656 25/10/2018 0,00 0,00 2.115,96
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01657 25/10/2018 0,00 0,00 84,04
PAGAMENTO (700214)
2018OB01756 22/11/2018 0,00 0,00 2.115,96
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01757 22/11/2018 0,00 0,00 84,04
PAGAMENTO (700214)
2018OB01790 23/11/2018 0,00 0,00 2.116,62
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01791 23/11/2018 0,00 0,00 83,38

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais