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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00463
CPF/CNPJ: 12347287000100
Valor: R$ 6.415,91
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/05/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 281674/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00463 | 23/05/2018 | 11.000,00 | 6.415,91 | 4.583,07 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE JORNAIS IMPRESSOSPARA ATENDER A DEMANDA DASECRETARIA.
|
2018NE00463 | 23/05/2018 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL NE N.463(VALOR EMPENHADO MA-IOR QUE O VALOR REFERENTEATE A VIGENCIA DO CONTRA TO)
|
2018NE00873 | 01/09/2018 | -4.700,84 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 873/18 ERRO VLR
|
2018NE00879 | 01/09/2018 | -4.700,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 463/18
|
2018NE00880 | 01/09/2018 | 9.401,68 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL NE N.463(VALOR EMPENHADO MA-IOR QUE O VALOR REFERENTEATE A VIGENCIA DO CONTRA TO)
|
2018NE00881 | 12/09/2018 | -6.415,92 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFOR. NE REF CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE JORNAIS IMPRESSOSPARA ATENDER A DEMANDA DASECRETARIA.
|
2018NE01049 | 19/11/2018 | 1.831,84 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO EMPE- NHO/18
|
2018NE01113 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02037 | 08/10/2018 | 0,00 | 916,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02039 | 08/10/2018 | 0,00 | 2.749,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02496 | 14/11/2018 | 0,00 | 916,42 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02822 | 17/12/2018 | 0,00 | 916,42 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02998 | 21/12/2018 | 0,00 | 916,42 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01658 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.637,24 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01659 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 112,75 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01752 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 878,89 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01753 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 37,77 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01828 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 878,66 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01829 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 37,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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