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Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00220

Favorecido

REDE FOOD SERVICOS E ALIMENTOS LTDA-ME

CPF/CNPJ: 23333316000109

Valor: R$ 1.606.928,40

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CON- TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA EM SERVICOS DE ALIMENTACAO DE 01(UM)RES-TAURANTE POPULAR DO GOVERNO DO ESTADO,NO MUNICIPIODE VARGEM GRANDE-MA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: RESTAPOPCOZ

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  306 - Alimentação e Nutrição

Programa:  193 - Segurança Alimentar e Nutricional

Ação:  4781 - Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias

Fonte:  22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Dados da Emissão

Emissão: 03/04/2018

Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Processo: 44304/18

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00220 03/04/2018 150.000,00 1.470.630,00 1.183.224,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON- TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA EM SERVICOS DE ALIMENTACAO DE 01(UM)RES-TAURANTE POPULAR DO GOVERNO DO ESTADO,NO MUNICIPIODE VARGEM GRANDE-MA.
2018NE00220 03/04/2018 150.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 220 REF. CON- TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA EM SERVICOS DE ALIMENTACAO DE 01(UM)RES-TAURANTE POPULAR DO GOVERNO DO ESTADO,NO MUNICIPIODE VARGEM GRANDE-MA.
2018NE00330 23/04/2018 344.400,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 220 REF. CON- TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA EM SERVICOS DE ALIMENTACAO DE 01(UM)RES-TAURANTE POPULAR DO GOVERNO DO ESTADO,NO MUNICIPIODE VARGEM GRANDE-MA.
2018NE00512 05/06/2018 176.400,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 220 REF. CON- TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA EM SERVICOS DE ALIMENTACAO DE 01(UM)RES-TAURANTE POPULAR DO GOVERNO DO ESTADO,NO MUNICIPIODE VARGEM GRANDE-MA.
2018NE00685 23/07/2018 168.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 220 REF. CON- TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA EM SERVICOS DE ALIMENTACAO DE 01(UM)RES-TAURANTE POPULAR DO GOVERNO DO ESTADO,NO MUNICIPIODE VARGEM GRANDE-MA.
2018NE00778 30/08/2018 186.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 220 REF. CON- TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA EM SERVICOS DE ALIMENTACAO DE 01(UM)RES-TAURANTE POPULAR DO GOVERNO DO ESTADO,NO MUNICIPIODE VARGEM GRANDE-MA.
2018NE00860 14/09/2018 730.800,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 220/2018
2018NE01149 31/12/2018 -148.671,60 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL00704 03/04/2018 0,00 -117.112,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00693 26/04/2018 0,00 29.517,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00703 30/04/2018 0,00 117.112,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00705 30/04/2018 0,00 117.112,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00864 25/05/2018 0,00 153.526,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01057 13/06/2018 0,00 150.150,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01217 09/07/2018 0,00 154.476,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01375 30/07/2018 0,00 135.970,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01846 13/09/2018 0,00 142.892,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02107 19/10/2018 0,00 154.854,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02400 09/11/2018 0,00 144.723,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02665 29/11/2018 0,00 157.894,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02952 20/12/2018 0,00 129.511,20 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00592 09/05/2018 0,00 0,00 29.517,60
PAGAMENTO (700214)
2018OB00593 09/05/2018 0,00 0,00 117.112,80
PAGAMENTO (700214)
2018OB00716 06/06/2018 0,00 0,00 153.526,80
PAGAMENTO (700214)
2018OB00793 03/07/2018 0,00 0,00 150.150,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01115 20/08/2018 0,00 0,00 154.476,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06749 OB - 2018OB01115 MOTIVO OB cancelada por comando 23082018
2018NS00049 20/08/2018 0,00 0,00 -154.476,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO OB 1115.
2018GR00030 21/08/2018 0,00 0,00 -154.476,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL01681 23/08/2018 0,00 0,00 154.476,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01457 24/09/2018 0,00 0,00 135.970,80
PAGAMENTO (700214)
2018OB01458 24/09/2018 0,00 0,00 154.476,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01612 17/10/2018 0,00 0,00 142.892,40
PAGAMENTO (700214)
2018OB01763 22/11/2018 0,00 0,00 154.854,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02184 28/12/2018 0,00 0,00 144.723,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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