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Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00111

Favorecido

MARKA SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME

CPF/CNPJ: 13278683000195

Valor: R$ 146.230,00

Descrição

EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MARKA SERVICOS E LOCACAO LTDA-MA REF. AO ADITIVO AO CONTRATO N. 04/2018-FGD/MA CONF. PROC. 89305/2018

Classificação da Despesa

Plano Interno: INDUSTRIA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  22 - INDUSTRIA

Subfunção:  661 - Promoção Industrial

Programa:  583 - Maranhão Empreendedor

Ação:  4622 - Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos

Fonte:  07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Dados da Emissão

Emissão: 23/05/2018

Unidade Gestora: 230901 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial

Processo: 89305/2018

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00111 23/05/2018 5.000,00 146.230,00 146.230,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MARKA SERVICOS E LOCACAO LTDA-MA REF. AO ADITIVO AO CONTRATO N. 04/2018-FGD/MA CONF. PROC. 89305/2018
2018NE00111 23/05/2018 5.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 111/2018 PARA PAGAMENTO DO SERVICOREFERENTE A SUPORTE LOGISTICO E OPERACIONAL NA OR-GANIZACAO DO SEMINARIO ESTRATEGICO MAIS DESEN- VOLVIMENTO - MERCADO IN- TERNO - IMPERATRIZ
2018NE00135 15/06/2018 72.100,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MARKA- SERVICOS E LOCACAO LTDA PARA PRESTACAO DE SERVICODE SUPORTE LOGISTICO A EVENTOS.
2018NE00158 31/07/2018 74.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANMCELAMENTO NE 111/2018
2018NE00274 20/12/2018 -4.870,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00141 15/06/2018 0,00 72.100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00174 31/07/2018 0,00 36.230,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00175 31/07/2018 0,00 37.900,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00120 15/06/2018 0,00 0,00 72.100,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00149 31/07/2018 0,00 0,00 36.230,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00150 31/07/2018 0,00 0,00 37.900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais