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Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE01213

Favorecido

GILBERTO MAIA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 12642762300

Valor: R$ 332,50

Endereço: AV. VITORINO FREIRE 1090-A TERRAS DURAS

Municipio: CHAPADINHA

Estado: MA

Descrição

02,05 DUAS E MEIA DIARIASPARA FISCALIZACAO DE VAQUEJADA E EMISSAO DE DOCUMENTACAO EM BURITI NOS DIAS21,22 E 23/07/2018 CONFORME RD ANEXO E PORTARIA 519 DE 20/07/2018

Classificação da Despesa

Plano Interno: FISCTRANSAN

Natureza da Despesa:  339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Função:  20 - AGRICULTURA

Subfunção:  609 - Defesa Agropecuária

Programa:  546 - Defesa Agropecuária

Ação:  4523 - Fiscalização do Trânsito Agropecuário

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 23/07/2018

Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma

Processo: 176146/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01213 23/07/2018 332,50 332,50 332,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 02,05 DUAS E MEIA DIARIASPARA FISCALIZACAO DE VAQUEJADA E EMISSAO DE DOCUMENTACAO EM BURITI NOS DIAS21,22 E 23/07/2018 CONFORME RD ANEXO E PORTARIA 519 DE 20/07/2018
2018NE01213 23/07/2018 332,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL01459 23/07/2018 0,00 332,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB01506 23/07/2018 0,00 0,00 332,50
PAGAMENTO (700107)
2018OB01518 25/07/2018 0,00 0,00 332,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: DEVOLVIDO PELO BANCO CONTA INATIVA
2018GR00088 25/07/2018 0,00 0,00 -332,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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