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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01244
CPF/CNPJ: 14391512000130
Valor: R$ 22.273,50
Plano Interno: FARMABASICA
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 12/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 41095/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01244 | 12/03/2018 | 4.455,70 | 22.273,50 | 17.818,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMACIA BASICA /EXERCI-CIO /2018 CONFORME PLANI-LHA ANEXO. ,
|
2018NE01244 | 12/03/2018 | 4.455,70 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/FEV-2018/ CONFORME PLANI-LHA ANEXA
|
2018NE02593 | 10/04/2018 | 4.454,70 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MES DE MARCO/18 CONFORMEPLANILHA ANEXA.
|
2018NE03876 | 04/05/2018 | 4.454,70 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/ABRIL-2018/ CONFORME PLA-NILHA ANEXA
|
2018NE09654 | 10/09/2018 | 4.454,70 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MAIO-2018/ CONFORME PLANILHA ANEXA
|
2018NE13551 | 21/12/2018 | 4.453,70 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02195 | 12/03/2018 | 0,00 | 4.454,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03813 | 10/04/2018 | 0,00 | 4.454,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05710 | 08/05/2018 | 0,00 | 4.454,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL12952 | 10/09/2018 | 0,00 | 4.454,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL18144 | 21/12/2018 | 0,00 | 4.454,70 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02176 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.454,70 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03877 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.454,70 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB09551 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.454,70 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11747 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.454,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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