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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00932
CPF/CNPJ: PF0000047
Valor: R$ 4.316.173,41
Plano Interno: FUNBEN
Natureza da Despesa: 319113 - CONTRIBUICOES PATRONAIS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 900 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 28/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 9535/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00932 | 28/02/2018 | 1,00 | 4.316.173,41 | 1.516.171,59 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição:
|
2018NE00932 | 28/02/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO A REGULARIZACAO FUNBEN EMPREGADOR DO MES DE JANEIRO/2018.
|
2018NE01749 | 23/03/2018 | 304.065,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTO DO FUNBEN EMPREGADOR
|
2018NE01768 | 23/03/2018 | 1.998,99 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DO MES DE FEVEREIRO/2018.
|
2018NE02799 | 30/03/2018 | 304.065,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTO DO FUNBEN EMPREGADOR DO MES DE FEVEREIRO/2018.
|
2018NE02802 | 30/03/2018 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DO MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE03300 | 27/04/2018 | 302.966,67 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DO MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE05069 | 30/05/2018 | 301.495,34 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO, REFERENTE AO FUNBEM, EMPREGADOR DO MES DENAIO/2018.
|
2018NE10064 | 14/09/2018 | 301.569,91 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA ATENDER REGULARIZACAO DO FUNBEN EMPREAGDOR DOS MESES DE MAIO ADEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO/2018.
|
2018NE13847 | 31/12/2018 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515267)
|
2018NL04108 | 28/02/2018 | 0,00 | -304.065,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL02734 | 23/03/2018 | 0,00 | 304.065,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL02759 | 23/03/2018 | 0,00 | 1.998,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL04103 | 30/03/2018 | 0,00 | 304.065,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL04151 | 30/03/2018 | 0,00 | 304.065,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL04303 | 19/04/2018 | 0,00 | 9,18 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL04795 | 27/04/2018 | 0,00 | 302.966,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL07068 | 30/05/2018 | 0,00 | 301.495,34 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL13450 | 14/09/2018 | 0,00 | 301.569,91 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL19545 | 30/12/2018 | 0,00 | 2.800.001,82 | 0,00 |
PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2018NL02737 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 304.065,75 |
PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2018NL02761 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.998,99 |
PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2018NL04159 | 30/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 304.065,75 |
PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2018NL04304 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9,18 |
PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2018NL04796 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 302.966,67 |
PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2018NL07069 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 301.495,34 |
PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2018NL13455 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 301.569,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |