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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00018
CPF/CNPJ: 11890474000172
Valor: R$ 71.020,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/02/2018
Unidade Gestora: 130101 - Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Processo: 236060/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00018 | 08/02/2018 | 8.000,00 | 71.020,00 | 66.564,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS A LASER DIGITAL,FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, SUPRIMENTOS E OUTROS PARA A SAGRIMA.
|
2018NE00018 | 08/02/2018 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS A LASER DIGITAL, FORNECIMENTO DE ACESSORIOSSUPRIMENTOS E OUTROS PARAA SAGRIMA.
|
2018NE00048 | 14/03/2018 | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS A LASER DIGITAL E FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, SUPRIMENTOS E OUTROS.
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2018NE00131 | 18/04/2018 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO AO CONTRATO 62/2016 QUE TEM COMO OBJETO O CONTRATO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA SAGRIMA.
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2018NE00224 | 28/05/2018 | 15.480,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO REFERCO DA NE 00018
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2018NE00392 | 03/08/2018 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS A LASER DIGITAL E FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, SUPRIMENTOS E OUTROS.
|
2018NE00446 | 11/09/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS ALASER DIGITAL E FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, SUPRIMENTOS E OUTROS.
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2018NE00468 | 20/09/2018 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS LASER DIGITAL EFORNECIMENTO DE ACESSORIOS, SUPRIMENTOS E OUTROS.
|
2018NE00594 | 16/11/2018 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00502 | 06/04/2018 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00511 | 09/04/2018 | 0,00 | 4.644,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00983 | 14/05/2018 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01251 | 21/06/2018 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01377 | 10/07/2018 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01675 | 14/08/2018 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01979 | 02/10/2018 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02116 | 24/10/2018 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02396 | 27/11/2018 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02517 | 10/12/2018 | 0,00 | 4.456,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00244 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.740,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00246 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.644,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00376 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.740,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00404 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.740,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00532 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.740,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00644 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.740,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00649 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.740,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00713 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.740,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00720 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.740,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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