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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00018

Favorecido

A. G. FERREIRA

CPF/CNPJ: 11890474000172

Valor: R$ 71.020,00

Descrição

EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS A LASER DIGITAL,FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, SUPRIMENTOS E OUTROS PARA A SAGRIMA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  20 - AGRICULTURA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 08/02/2018

Unidade Gestora: 130101 - Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári

Processo: 236060/2017

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00018 08/02/2018 8.000,00 71.020,00 66.564,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS A LASER DIGITAL,FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, SUPRIMENTOS E OUTROS PARA A SAGRIMA.
2018NE00018 08/02/2018 8.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS A LASER DIGITAL, FORNECIMENTO DE ACESSORIOSSUPRIMENTOS E OUTROS PARAA SAGRIMA.
2018NE00048 14/03/2018 7.740,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS A LASER DIGITAL E FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, SUPRIMENTOS E OUTROS.
2018NE00131 18/04/2018 8.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO AO CONTRATO 62/2016 QUE TEM COMO OBJETO O CONTRATO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA SAGRIMA.
2018NE00224 28/05/2018 15.480,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO REFERCO DA NE 00018
2018NE00392 03/08/2018 8.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS A LASER DIGITAL E FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, SUPRIMENTOS E OUTROS.
2018NE00446 11/09/2018 4.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS ALASER DIGITAL E FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, SUPRIMENTOS E OUTROS.
2018NE00468 20/09/2018 8.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS LASER DIGITAL EFORNECIMENTO DE ACESSORIOS, SUPRIMENTOS E OUTROS.
2018NE00594 16/11/2018 11.800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00502 06/04/2018 0,00 7.740,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00511 09/04/2018 0,00 4.644,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00983 14/05/2018 0,00 7.740,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01251 21/06/2018 0,00 7.740,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01377 10/07/2018 0,00 7.740,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01675 14/08/2018 0,00 7.740,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01979 02/10/2018 0,00 7.740,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02116 24/10/2018 0,00 7.740,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02396 27/11/2018 0,00 7.740,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02517 10/12/2018 0,00 4.456,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00244 25/05/2018 0,00 0,00 7.740,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00246 25/05/2018 0,00 0,00 4.644,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00376 10/07/2018 0,00 0,00 7.740,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00404 17/07/2018 0,00 0,00 7.740,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00532 04/09/2018 0,00 0,00 7.740,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00644 13/11/2018 0,00 0,00 7.740,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00649 13/11/2018 0,00 0,00 7.740,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00713 27/12/2018 0,00 0,00 7.740,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00720 27/12/2018 0,00 0,00 7.740,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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