Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE03480
CPF/CNPJ: 15018622000114
Valor: R$ 428.467,50
Plano Interno: MA-AP/KITSA
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 1706 - Implantação de Sistemas de Esgotos Sanitários - Mais Saneamento
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 31/08/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 4616/2018
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE03480 | 31/08/2018 | 1.342.337,07 | 428.467,50 | 428.467,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO DE KITS SANITARIOS NOS MUNICIPIOS DE MILAGRES DO MARANHAO SANTO AMARO E PRIMEIRA CRUZ CTO020/2018 PRJ.
|
2018NE03480 | 31/08/2018 | 1.342.337,07 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 03480/18
|
2018NE05488 | 31/12/2018 | -913.869,57 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06188 | 03/09/2018 | 0,00 | 428.467,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018NL06592 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.350,75 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL06591 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 360.983,88 |
PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL06594 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.278,85 |
PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06240352000109 - PREF MUN DE PRIMEIRA CRUZ |
2018NL06593 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.854,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |