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Entenda Melhor

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Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE02029

Favorecido

MATA AZUL CONSTRUTORA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 10833345000180

Valor: R$ 1.030.777,77

Descrição

SERVICOS DE MELHORIA E AMPLIACAO DO SAA NA CIDADE DE BARREIRINHAS-MA REF.AOCT-134/2017-PRJ

Classificação da Despesa

Plano Interno: MA-AP-BARRE

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  512 - Saneamento Básico Urbano

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 05/06/2018

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 1315/2018

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02029 05/06/2018 1.462.847,00 1.030.777,77 1.030.777,77
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MELHORIA E AMPLIACAO DO SAA NA CIDADE DE BARREIRINHAS-MA REF.AOCT-134/2017-PRJ
2018NE02029 05/06/2018 1.462.847,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO 2018NE02029
2018NE05590 31/12/2018 -432.069,23 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL03418 06/06/2018 0,00 881.277,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL08270 06/11/2018 0,00 149.499,87 0,00
PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018NL04397 10/07/2018 0,00 0,00 51.554,75
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL04396 10/07/2018 0,00 0,00 795.793,95
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
2018NL04398 10/07/2018 0,00 0,00 33.929,20
PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018NL08482 09/11/2018 0,00 0,00 8.745,75
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL08480 09/11/2018 0,00 0,00 134.998,38
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL08481 09/11/2018 0,00 0,00 5.755,74

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais