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Dados até: 02/05/2024

Atualizado em: 03/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE03799

Favorecido

LOK EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.

CPF/CNPJ: 03786607000137

Valor: R$ 268.889,17

Descrição

SERVICOS DE CONSTRUCAO DERESERVATORIO NOS SISTEMASDE AGUA DOS MUNICIPIOS CENTRO NOVO DO MA SAO JOAO DO CARU PEDRO DO ROSARIO E SERRANO DO MA LOTE I CT-191/2017-PRJ

Classificação da Despesa

Plano Interno: MA-AP-MSIDH

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  512 - Saneamento Básico Urbano

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 18/09/2018

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 4414/2017

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE03799 18/09/2018 429.039,46 268.889,17 268.889,17
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE CONSTRUCAO DERESERVATORIO NOS SISTEMASDE AGUA DOS MUNICIPIOS CENTRO NOVO DO MA SAO JOAO DO CARU PEDRO DO ROSARIO E SERRANO DO MA LOTE I CT-191/2017-PRJ
2018NE03799 18/09/2018 429.039,46 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 03799/18
2018NE05506 31/12/2018 -160.150,29 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL06968 18/09/2018 0,00 218.006,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL07284 02/10/2018 0,00 50.883,04 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL07462 05/10/2018 0,00 0,00 218.006,13
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL07463 05/10/2018 0,00 0,00 49.280,22
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 01614946000100 - PREF MUN DE PEDRO DO ROSARIO
2018NL07464 05/10/2018 0,00 0,00 1.602,82

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais