Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 02/05/2024

Atualizado em: 03/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE03497

Favorecido

CONSTRUTORA ARTEC S/A

CPF/CNPJ: 00086165000128

Valor: R$ 36.281,28

Descrição

SERVICOS DE IMPLANTACAO EAMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA SISTEMA SAO FRANCISCO LOTE II CT-075/2014-PRJ

Classificação da Despesa

Plano Interno: AMPLIESGOTO

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  512 - Saneamento Básico Urbano

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  1069 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento

Fonte:  11563285 - T.C.N. 0408.679-31/2013/MC/CX.

Dados da Emissão

Emissão: 03/09/2018

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 2769/2017

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE03497 03/09/2018 100.000,00 36.281,28 36.281,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE IMPLANTACAO EAMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA SISTEMA SAO FRANCISCO LOTE II CT-075/2014-PRJ
2018NE03497 03/09/2018 100.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 03497/18
2018NE05489 31/12/2018 -63.718,72 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL06213 04/09/2018 0,00 36.281,28 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB04535 04/09/2018 0,00 0,00 5.725,93
PAGAMENTO (700214)
2018OB04534 04/09/2018 0,00 0,00 26.511,56
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04536 04/09/2018 0,00 0,00 4.043,79

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais