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Dados até: 02/05/2024

Atualizado em: 03/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00005

Favorecido

DENILSON SANTOS DE FREITAS

CPF/CNPJ: 40212769391

Valor: R$ 98.356,26

Endereço: R.PADRE CICERO, N-430 -BR.STA RITA FONE (99)98114-3836

Municipio: IMPERATIZ

Estado: MA

Descrição

PAG DE REPASSE DO FUNDO ROTATIVO MES 01/18

Classificação da Despesa

Plano Interno: SVTERCEIROS

Natureza da Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 15/02/2018

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 02/18

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00005 15/02/2018 16.100,00 98.356,26 98.356,26
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DE REPASSE DO FUNDO ROTATIVO MES 01/18
2018NE00005 15/02/2018 16.100,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 02/18
2018NE00468 09/03/2018 15.991,16 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 05/18
2018NE02094 07/06/2018 5.212,47 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG DEC REPASSE DO MES 06/18
2018NE02751 16/07/2018 5.201,53 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 06/18
2018NE03057 07/08/2018 15.993,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 08/18
2018NE03633 10/09/2018 15.958,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE05056 07/12/2018 16.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE05162 12/12/2018 8.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00005
2018NE05363 31/12/2018 -100,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL00028 15/02/2018 0,00 16.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL00603 09/03/2018 0,00 15.991,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL03469 07/06/2018 0,00 5.212,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL04609 16/07/2018 0,00 5.201,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05280 07/08/2018 0,00 15.993,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06399 10/09/2018 0,00 15.958,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL09456 07/12/2018 0,00 16.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL09714 12/12/2018 0,00 8.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00041 16/02/2018 0,00 0,00 16.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00522 09/03/2018 0,00 0,00 15.991,16
PAGAMENTO (700214)
2018OB02710 07/06/2018 0,00 0,00 5.212,47
PAGAMENTO (700214)
2018OB03564 16/07/2018 0,00 0,00 5.201,53
PAGAMENTO (700214)
2018OB03983 07/08/2018 0,00 0,00 15.993,10
PAGAMENTO (700218)
2018OB04659 10/09/2018 0,00 0,00 15.958,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB06325 07/12/2018 0,00 0,00 16.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB06479 12/12/2018 0,00 0,00 8.000,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL11017 31/12/2018 0,00 0,00 15.958,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2018NL11015 31/12/2018 0,00 0,00 -15.958,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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