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Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00385

Favorecido

CONSTRUCARGAS EIRELLI

CPF/CNPJ: 04178420000113

Valor: R$ 72.595,89

Descrição

REF.A CONTATACAO DE EMPRESA PARA LEVANTAR,DESENVOLVER PROJETO BASICO,EXECUTIVO E COMPLEMETARES E EXECUTAR OS SERVICOS DE 18 ,ORADIAS,EM AREAS DE ABRANGENCIA DO PROJETO PAC RIOANIL,NOS BAIRROS DA ALEMANHA,FE EM D

Classificação da Despesa

Plano Interno: HAB/URBANA

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  16 - HABITACAO

Subfunção:  482 - Habitação Urbana

Programa:  588 - Minha Casa Meu Maranhão

Ação:  3236 - Habitação Urbana

Fonte:  11561217 - CONT.N. 0222.913-22/2007 - CAIXA/MIN.CIDADES.

Dados da Emissão

Emissão: 11/06/2018

Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Processo: 264206/2016

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00385 11/06/2018 179.000,00 72.595,89 72.595,89
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A CONTATACAO DE EMPRESA PARA LEVANTAR,DESENVOLVER PROJETO BASICO,EXECUTIVO E COMPLEMETARES E EXECUTAR OS SERVICOS DE 18 ,ORADIAS,EM AREAS DE ABRANGENCIA DO PROJETO PAC RIOANIL,NOS BAIRROS DA ALEMANHA,FE EM D
2018NE00385 11/06/2018 179.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO CONF.ORIENTACAO DA SEPLAN
2018NE00900 31/12/2018 -106.404,11 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01069 29/06/2018 0,00 24.884,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01987 24/10/2018 0,00 47.711,85 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00561 04/07/2018 0,00 0,00 4.344,83
PAGAMENTO (700214)
2018OB00560 04/07/2018 0,00 0,00 18.564,29
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00562 04/07/2018 0,00 0,00 1.974,92
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01230 07/11/2018 0,00 0,00 4.998,38
PAGAMENTO (700214)
2018OB01229 07/11/2018 0,00 0,00 41.804,67
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01231 07/11/2018 0,00 0,00 908,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais