Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 31/05/2024

Atualizado em: 01/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00401

Favorecido

CONSULT INFORMATICA LTDA.

CPF/CNPJ: 02342048000103

Valor: R$ 9.000,00

Descrição

REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 029/14,FIRMADO ENTRE A SECRETARIADE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID E A EMPRESA CONSULT INFORMATICA LTDA COM OBJETIVO DO SERVICOS DE SUPORTEAO SOFTWARE

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  15 - URBANISMO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 21/06/2018

Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Processo: 149861/2017

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00401 21/06/2018 9.000,00 9.000,00 9.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 029/14,FIRMADO ENTRE A SECRETARIADE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID E A EMPRESA CONSULT INFORMATICA LTDA COM OBJETIVO DO SERVICOS DE SUPORTEAO SOFTWARE
2018NE00401 21/06/2018 9.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01325 06/08/2018 0,00 4.169,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01617 31/08/2018 0,00 4.723,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01639 06/09/2018 0,00 108,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00850 22/08/2018 0,00 0,00 4.169,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00915 04/09/2018 0,00 0,00 4.628,54
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00916 04/09/2018 0,00 0,00 94,46
PAGAMENTO (700218)
2018OB01265 14/11/2018 0,00 0,00 108,00
PAGAMENTO (700214)
Descrição:
2018NL02601 31/12/2018 0,00 0,00 108,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2018NL02601 31/12/2018 0,00 0,00 -108,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais