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Entenda Melhor

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Dados até: 09/06/2024

Atualizado em: 10/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00002

Favorecido

ARCO-IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA

CPF/CNPJ: 74434911000163

Valor: R$ 544.800,00

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS DECONTROLE DE VELOCIDADE EIMPLANTACAO DE SERVICOSDE SINALIZACAO VIARIAS HORIZONTAL E

Classificação da Despesa

Plano Interno: MONOTELET

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  125 - Normatização e Fiscalização

Programa:  137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana

Ação:  2985 - Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 20/07/2018

Unidade Gestora: 110901 - Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urb

Processo: 128512/2018

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00002 20/07/2018 624.000,00 440.800,00 23.582,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS DECONTROLE DE VELOCIDADE EIMPLANTACAO DE SERVICOSDE SINALIZACAO VIARIAS HORIZONTAL E
2018NE00002 20/07/2018 624.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DO EMPENHO N.00002.
2018NE00003 19/09/2018 -61.760,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARTE DO EMPENHON.00002.
2018NE00006 31/12/2018 -17.440,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00079 12/11/2018 0,00 29.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00082 12/11/2018 0,00 104.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00091 12/12/2018 0,00 101.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00094 12/12/2018 0,00 104.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00098 24/12/2018 0,00 101.600,00 0,00
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11090111901 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00103 31/12/2018 0,00 0,00 16.970,80
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11090111901 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00104 31/12/2018 0,00 0,00 6.612,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais