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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00002
CPF/CNPJ: 74434911000163
Valor: R$ 544.800,00
Plano Interno: MONOTELET
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 2985 - Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/07/2018
Unidade Gestora: 110901 - Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urb
Processo: 128512/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00002 | 20/07/2018 | 624.000,00 | 440.800,00 | 23.582,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS DECONTROLE DE VELOCIDADE EIMPLANTACAO DE SERVICOSDE SINALIZACAO VIARIAS HORIZONTAL E
|
2018NE00002 | 20/07/2018 | 624.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DO EMPENHO N.00002.
|
2018NE00003 | 19/09/2018 | -61.760,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARTE DO EMPENHON.00002.
|
2018NE00006 | 31/12/2018 | -17.440,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00079 | 12/11/2018 | 0,00 | 29.600,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00082 | 12/11/2018 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00091 | 12/12/2018 | 0,00 | 101.600,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00094 | 12/12/2018 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00098 | 24/12/2018 | 0,00 | 101.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11090111901 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00103 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.970,80 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11090111901 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00104 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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