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Dados até: 29/05/2024

Atualizado em: 30/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00115

Favorecido

EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CPF/CNPJ: 06272793000184

Valor: R$ 13.271,37

Endereço: S/A

Descrição

SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIO ONDE FUNCIONA AGEMSUL, ESTIMADO PARA RESTANTE ANO 2018. PROCESSO N.. 0160113/2018

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUAGEMSUL

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  317 - Gestão Governamental

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 03/07/2018

Unidade Gestora: 110212 - Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M

Processo: 0160113/2018

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00115 03/07/2018 10.500,00 13.271,37 13.271,37
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIO ONDE FUNCIONA AGEMSUL, ESTIMADO PARA RESTANTE ANO 2018. PROCESSO N.. 0160113/2018
2018NE00115 03/07/2018 10.500,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO EMITIDO P/OCORRERA DESPESA COM: REFORCO DE EMPENHO N.. 2018NE00115, EM ATENDIMENTO AO OFICIO 358/2018-GABPROCESSO N.. 0268704/2018
2018NE00241 14/11/2018 5.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
2018NE00261 31/12/2018 -2.228,63 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL00247 03/07/2018 0,00 -1.450,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00145 03/07/2018 0,00 1.450,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00185 31/07/2018 0,00 1.663,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00266 08/10/2018 0,00 4.484,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00268 08/10/2018 0,00 1.450,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00305 14/11/2018 0,00 1.798,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00349 14/12/2018 0,00 3.875,86 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00116 04/07/2018 0,00 0,00 1.450,09
PAGAMENTO (700214)
2018OB00160 01/08/2018 0,00 0,00 1.663,19
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE PAGAMENTO, POIS CONTA NAO FOI PAGA, E BANCO DEVOLVEU RECURSO EM 17/09/2018, CONFORME EXTRATO
2018GR00003 17/09/2018 0,00 0,00 -1.450,09
PAGAMENTO (700214)
2018OB00259 08/10/2018 0,00 0,00 4.484,06
PAGAMENTO (700214)
2018OB00261 08/10/2018 0,00 0,00 1.450,09
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00259 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
2018NS00076 16/10/2018 0,00 0,00 -4.484,06
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00261 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
2018NS00078 16/10/2018 0,00 0,00 -1.450,09
PAGAMENTO (881884)
2018NS00120 16/10/2018 0,00 0,00 1.450,09
PAGAMENTO (881884)
2018NS00133 16/10/2018 0,00 0,00 4.484,06
PAGAMENTO (700214)
2018OB00307 19/11/2018 0,00 0,00 1.798,17
PAGAMENTO (700214)
2018OB00355 19/12/2018 0,00 0,00 3.875,86

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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