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Dados até: 12/06/2024

Atualizado em: 13/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00109

Favorecido

CONSTRUSOLDA ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 10526669000175

Valor: R$ 474.566,43

Descrição

REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A EXECUCAODAS OBRAS DE REVITALIZACAO DO CANTEIRO DA AVENIDA FERREIRA GOULART, CIDADE DE SAO LUIS/MA, PROCESSO N. 002500/2018.

Classificação da Despesa

Plano Interno: DESIURM

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  451 - Infraestrutura Urbana

Programa:  586 - Desenvolvimento Urbano e Regional

Ação:  3264 - Desenvolvimento de Infraestrutura e Urbanização da RMGSL

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 22/05/2018

Unidade Gestora: 110211 - Agência Executiva Metropolitana

Processo: 002500/2018

Modalidade Licitação: TOMADA DE PREÇO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00109 22/05/2018 474.566,43 437.099,23 437.099,23
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A EXECUCAODAS OBRAS DE REVITALIZACAO DO CANTEIRO DA AVENIDA FERREIRA GOULART, CIDADE DE SAO LUIS/MA, PROCESSO N. 002500/2018.
2018NE00109 22/05/2018 474.566,43 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL00325 12/07/2018 0,00 50.671,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL00386 17/08/2018 0,00 151.888,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL00498 22/10/2018 0,00 234.538,79 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00276 31/07/2018 0,00 0,00 50.671,61
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00295 21/08/2018 0,00 0,00 10.024,66
PAGAMENTO (700214)
2018OB00294 21/08/2018 0,00 0,00 138.227,95
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00296 21/08/2018 0,00 0,00 3.636,22
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00392 14/11/2018 0,00 0,00 15.479,55
PAGAMENTO (700214)
2018OB00390 14/11/2018 0,00 0,00 213.191,08
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00391 14/11/2018 0,00 0,00 5.868,16

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais